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省物理研究院為省事業(yè)單位,增值稅一般納稅人,20XX年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)活動(dòng):(1)該單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付,根據(jù)規(guī)定提取現(xiàn)金24000元。(2)向銀行借入13個(gè)月的借款610000元用于購(gòu)買物品,款項(xiàng)已存入銀行。(3)購(gòu)入一批材料用于生產(chǎn)加工產(chǎn)品銷售,材料價(jià)款400000元,尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(4)出售1臺(tái)不需要用設(shè)備。賬面余額185000元,已計(jì)提折舊19730元。收到價(jià)款81500元,發(fā)生清理費(fèi)用1500元,以庫(kù)存現(xiàn)金支付。(5)對(duì)外銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元,存入銀行。(6)市職業(yè)技術(shù)學(xué)院以一項(xiàng)專利技術(shù)置換換入一批辦公用耗材,換入耗材價(jià)值8450元,對(duì)方補(bǔ)價(jià)1800元存入銀行。換出專利的賬面余額是61000元,已攤銷45430元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。轉(zhuǎn)換過(guò)程中發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用500元,以庫(kù)存現(xiàn)金支付。(7)本月應(yīng)交增值稅38600元,月末依據(jù)本月應(yīng)交增值稅計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(1%)。(8)按照規(guī)定,省研究院上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72500元,以零余額賬戶支付。(9)使

2022-06-09 18:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-10 10:48

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你好同學(xué),你的具體問(wèn)題是什么
2022-06-10
你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
2023-09-18
你好 (1)購(gòu)入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。 借:應(yīng)付票據(jù),?貸:銀行存款 (3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。 借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款 (4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 (5)將到期的一張面值為600000元的無(wú)息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) (6)購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (7)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (8)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。 借:工程物資,??貸:銀行存款 (9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。 借:銷售費(fèi)用,??貸:銀行存款
2022-11-21
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-21
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-11-21
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