您好, 是的可以稅前扣除的
附加稅是不是要計提到營業(yè)稅金及附加?才能在企業(yè)所得稅稅前扣除
營業(yè)稅金及附加屬于企業(yè)所得稅稅前扣除項目嗎
營業(yè)稅金及附加能算土地增值稅允許扣除項目嗎?
稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師稅前經(jīng)營利潤,要扣除,稅金及附加這個科目嗎?要扣除企業(yè)所得稅嗎?
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本主要包括什么,含不含營業(yè)稅金及附加和費用
就是收入和成本 不包含稅金及附加和費用
那申報表的利潤總額和利潤表一致嗎
對,就是按照利潤表填的
那申報表里面沒有填列營業(yè)外收入和營業(yè)外支出以及費用這些,最后的利潤總額能一樣嗎?
可以啊 季報 只填寫 收入 成本 和利潤總額就行
利潤總額是自己填寫的啊,不是帶出來的嗎
不是 是自己填寫的呢