你好 可以的,這個是可以更正申報的
老師你好,我這面企業(yè)所得稅年報時申請退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,系統(tǒng)申請退稅已經(jīng)審批,我現(xiàn)在還可以在更正申報表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
一、加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)(含個體工商戶,下同),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。 (一)符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照本公告第三條規(guī)定執(zhí)行。 (二)符合條件的微型企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額;符合條件的小型企業(yè),可以自2022年5月納稅申報期起向主管稅務(wù)機關(guān)申請一次性退還存量留抵稅額。
一次性存量留抵退稅后,退稅已到賬,發(fā)現(xiàn)以前年度申報表銷項稅額多申報了還可以更正申報表嗎
老師,季度財務(wù)報表和所得稅申報表已經(jīng)申報過了,但是發(fā)現(xiàn)營業(yè)成本欄次忘了填寫數(shù)據(jù)了,還可以撤銷申報,重新在電子稅務(wù)局更正嗎?目前所得稅屬于0申報
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進項我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正??梢粤舻謱?/p>
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?
老師,因為彌補上一年的虧損造成企業(yè)所得稅稅負率不在正常范圍內(nèi)的話,會不會有風(fēng)險點
老師在建工程可以直接轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整里嗎
老師,材料pvc墻板發(fā)票單位可以是千克嗎?
老師好,請問新開公司(有限責(zé)任公司)注冊時地址可以用住宅的地址嗎?(比如某小區(qū)之類的)
科研項目在立項之前是費用化支出?還是資本化支出?
老師,車輛保險費印花稅所屬期是保險期間算起,還是還是保單生成時間啊
老師,21年公司買的汽車,一次折舊了,這樣游問題沒
老師好,請問一下,節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的抵免額計算不是不能包括專用設(shè)備的運輸,安裝和調(diào)試嗎?
辦公室裝修費一般按幾年攤銷?
不會有稅務(wù)稽查的風(fēng)險吧
這個不會的,另外,你說的那種,是大數(shù)據(jù)風(fēng)險,并不會因為你一次變更就稽查的
好的謝謝
親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d