你好;? ? 如果沒(méi)有改; 就手動(dòng)去改; 是的? ?
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒(méi)有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月重新開(kāi)了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開(kāi)給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
老師們,12月份廠家退了六月份開(kāi)的票,因此12月開(kāi)了負(fù)數(shù)的發(fā)票。申報(bào)12月增值稅時(shí),系統(tǒng)上給的數(shù)沒(méi)有減掉12月份開(kāi)的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額,這負(fù)數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動(dòng)改更?,F(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開(kāi)的正數(shù)發(fā)票。開(kāi)了一張負(fù)數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負(fù)數(shù)稅額)=1759907.7)。那報(bào)稅在,是不是得手動(dòng)更改填寫,由原來(lái)的237311.54更改成1759908.70?
電子稅務(wù)局自動(dòng)讀取的發(fā)票數(shù)據(jù)跟實(shí)際有出入,5月份開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,自動(dòng)讀取的發(fā)票沒(méi)有減這一筆,那是不是要手動(dòng)改?
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開(kāi)戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問(wèn)月底應(yīng)收賬款余額?
老師你好,資產(chǎn)處置損益影響凈利潤(rùn)嗎?
一個(gè)月個(gè)稅扣1000元,工資發(fā)多少?
同一個(gè)單位,能從出納轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)么?
老師,交通補(bǔ)貼費(fèi)可以作為工資的個(gè)稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤(rùn)表里哪塊填寫
這幾個(gè)題分別選啥啊啊啊啊