同學(xué),你好,可能是你們公司符合現(xiàn)在免稅的政策,不用交的
老師你好,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,為什么沒有附加稅呢?我們申報(bào)完增值稅交一千多
你好,我們公司在外地預(yù)交了增值稅,有完稅證明這個(gè)月申報(bào)增值稅我要怎么填表,
你好老師,這個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表上面的25行期初未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù))是表示什么?我們每月按時(shí)繳納增值稅呢?
老師,我們上個(gè)月被告知少申報(bào)了增值稅收入,后面補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)繳了三千多的增值稅及附加稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個(gè)公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,第四季度的所得稅申報(bào)表也要更正調(diào)整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進(jìn)項(xiàng)也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實(shí)繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費(fèi)發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價(jià),對稅負(fù)有沒有影響?
老師:因?yàn)樯绫YM(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款日期怎么看,審計(jì)截止日是2024年12月31日,是從這個(gè)日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期
但是我們哪里勾選的也是不符合小微企業(yè)呀
那就有可能是系統(tǒng)的問題,你再刷新下試下
但是我已經(jīng)申報(bào)了, 提示出來就只交增值稅
附加稅這里有一個(gè)留抵退稅本期扣除額這里是什么意思呢?好像這個(gè)增值稅是因?yàn)榭鄢?
這個(gè)是就以前多稅的,放在現(xiàn)在在抵扣了,所以你現(xiàn)在不要交錢,可能就是這個(gè)原因
這個(gè)是自動(dòng)生成的,我可以申報(bào)過去那就說明不需要管了?沒啥影響吧?
是的,是的,不用管了,沒影響的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答