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老師你好,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,為什么沒有附加稅呢?我們申報(bào)完增值稅交一千多

2022-06-09 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 10:50

同學(xué),你好,可能是你們公司符合現(xiàn)在免稅的政策,不用交的

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快賬用戶3340 追問 2022-06-09 10:51

但是我們哪里勾選的也是不符合小微企業(yè)呀

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:52

那就有可能是系統(tǒng)的問題,你再刷新下試下

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快賬用戶3340 追問 2022-06-09 10:53

但是我已經(jīng)申報(bào)了, 提示出來就只交增值稅

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快賬用戶3340 追問 2022-06-09 10:58

附加稅這里有一個(gè)留抵退稅本期扣除額這里是什么意思呢?好像這個(gè)增值稅是因?yàn)榭鄢?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 11:10

這個(gè)是就以前多稅的,放在現(xiàn)在在抵扣了,所以你現(xiàn)在不要交錢,可能就是這個(gè)原因

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快賬用戶3340 追問 2022-06-09 11:18

這個(gè)是自動(dòng)生成的,我可以申報(bào)過去那就說明不需要管了?沒啥影響吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 11:23

是的,是的,不用管了,沒影響的

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快賬用戶3340 追問 2022-06-09 11:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-09 11:30

不客氣,很高興幫你解答

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同學(xué),你好,可能是你們公司符合現(xiàn)在免稅的政策,不用交的
2022-06-09
你這個(gè)是小規(guī)模嗎,那小規(guī)模是按季度申報(bào),一般納稅人是按月申報(bào),你看下企業(yè)信息中稅種核定書上面有時(shí)間,這個(gè)原則是需要先申報(bào)增值稅之后才申報(bào)附加稅這樣的
2020-07-03
報(bào)表與增值稅申報(bào)表沒有必然聯(lián)系。 關(guān)閉網(wǎng)頁,重新進(jìn)入申報(bào)試試。
2020-07-03
你好,不是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是一個(gè)季度申報(bào)一次的呢
2020-07-03
你好,是去年的收入嗎?
2025-02-07
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