久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們上個月被告知少申報了增值稅收入,后面補申報,補繳了三千多的增值稅及附加稅,我這個會計分錄要怎么做呢

2025-02-07 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-02-07 20:54

你好,是去年的收入嗎?

頭像
快賬用戶8337 追問 2025-02-07 20:55

是的,2024年的

頭像
快賬用戶8337 追問 2025-02-07 20:55

我們是物業(yè)公司,增值稅是按收付制申報,所得稅又是按權責發(fā)生制申報的

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-07 20:56

借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅銷項, 借,應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款, 貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅貸銀行存款。

頭像
快賬用戶8337 追問 2025-02-07 20:58

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-07 21:03

不用客氣,新年快樂

頭像
快賬用戶8337 追問 2025-02-07 21:11

老師,再打擾您一下,我剛看她們申報的時候是進項稅轉(zhuǎn)出的方式補繳增值稅的,那賬務處理還是跟剛才一樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-02-07 21:14

也是以前年度的嗎?是的話不一樣。借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費查補稅款。 然后從我上面給你寫的前面回復里面的第3個開始,下面是一樣的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,是去年的收入嗎?
2025-02-07
你好,是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表,是這個意思吧?
2023-04-17
同學你好 這個直接補開就可以
2023-01-03
你好,這塊你之前沒做的話,就是 收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務收入(營業(yè)外收入), 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費-應交增值稅,
2024-05-07
借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù)?????
2023-07-01
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×