輔導(dǎo)期當(dāng)期認(rèn)證的進項。下個月可以抵扣過了輔導(dǎo)期,就是當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣。
新辦的一般納稅人,就有輔導(dǎo)期嗎?什么樣的才是輔導(dǎo)期?
老師,一般納稅人有輔導(dǎo)期和正常有什么區(qū)別嗎?
增值稅一般納稅人有3個月的輔導(dǎo)期內(nèi)什么特別的?
老師,輔導(dǎo)期一般納稅人,前3個月增值稅進項不能抵扣嗎?那3個月之后報稅還能用前3個月的增值隨進項抵扣嗎
老師好,增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期,什么意思?
郭老師,我們匯票貼現(xiàn)要怎么算貼現(xiàn)率
老師。地面維修項目應(yīng)該開建筑服務(wù)-下面哪個明目?開建筑服務(wù)-勞務(wù)費可以嗎
老師,請問可以用法人名下的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實收資本嗎?(其他應(yīng)付款里面比較多的是報銷產(chǎn)生的,還有支付工資的)謝謝
老師,請問24年12月的工資在扣繳端申報時,所屬期是哪個月呢,謝謝
老師,出口企業(yè)報關(guān)費和港雜費的發(fā)票和國際貨運代理發(fā)票開在了一起,這是不是不對?現(xiàn)在我們要給業(yè)務(wù)規(guī)范一下,該怎么要求呢?發(fā)票方面還有哪些需要規(guī)范的呢?
老師您好,請問當(dāng)時所的稅中 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所的稅稅率 應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時性差異?本期轉(zhuǎn)回的影響損益的可抵扣暫時性差異?本期發(fā)生的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異+本期轉(zhuǎn)回的影響損益的應(yīng)納稅暫時性差異 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤+納稅調(diào)增?納稅調(diào)減 這3個計算公式對嗎?請問他們3個有什么聯(lián)系呢?
老師您好,個體工商戶他經(jīng)營銷售玉米小麥,他開的發(fā)票是可以免稅的是嗎
公司應(yīng)該從3月開始給員工申報社保,結(jié)果3月漏了,從4月開始繳費,現(xiàn)在已經(jīng)6月了,怎么給他補繳3月的呀?
我們公司上個月收到投資款50萬,但是印花稅是年報的,我應(yīng)該如何操作?需要先在工商系統(tǒng)公示嗎?
公司投資人退股,工商查詢3月13日已經(jīng)退股了,公司法人現(xiàn)在才告知我,銀行上也沒有資金往來,這個要怎樣處理的怎么處理的?
認(rèn)證和抵扣不是一個意思嗎?
認(rèn)證是在勾選平臺認(rèn)證。抵扣是填寫增值稅申報表抵扣。
我在勾選平臺認(rèn)證了,填申報表的時候就自動過來了啊
是的,一般會自動帶出來的。
那輔導(dǎo)期內(nèi)我是不是要先當(dāng)月認(rèn)證???
還是當(dāng)月開的發(fā)票我不認(rèn)證,下個所屬期再認(rèn)證并抵扣呢?
您好,當(dāng)月認(rèn)證,然后下個月抵扣就行。