輔導(dǎo)期當(dāng)期認(rèn)證的進項。下個月可以抵扣過了輔導(dǎo)期,就是當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月抵扣。
新辦的一般納稅人,就有輔導(dǎo)期嗎?什么樣的才是輔導(dǎo)期?
老師,一般納稅人有輔導(dǎo)期和正常有什么區(qū)別嗎?
增值稅一般納稅人有3個月的輔導(dǎo)期內(nèi)什么特別的?
老師,輔導(dǎo)期一般納稅人,前3個月增值稅進項不能抵扣嗎?那3個月之后報稅還能用前3個月的增值隨進項抵扣嗎
老師好,增值稅一般納稅人輔導(dǎo)期,什么意思?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
認(rèn)證和抵扣不是一個意思嗎?
認(rèn)證是在勾選平臺認(rèn)證。抵扣是填寫增值稅申報表抵扣。
我在勾選平臺認(rèn)證了,填申報表的時候就自動過來了啊
是的,一般會自動帶出來的。
那輔導(dǎo)期內(nèi)我是不是要先當(dāng)月認(rèn)證?。?
還是當(dāng)月開的發(fā)票我不認(rèn)證,下個所屬期再認(rèn)證并抵扣呢?
您好,當(dāng)月認(rèn)證,然后下個月抵扣就行。