你好,很高興為你解答,新版李白納稅人也是有輔導(dǎo)期的輔導(dǎo)期期間啊,對(duì)你的禮物漂亮呀,那些開票呀都有一定的限制,并且你納稅信用等級(jí)是M
一般納稅人的輔導(dǎo)期什么意思
新企業(yè)申請(qǐng)一般納稅人,都有輔導(dǎo)期?什么情況下可以沒輔導(dǎo)期?
新辦的一般納稅人,就有輔導(dǎo)期嗎?什么樣的才是輔導(dǎo)期?
老師,這個(gè)月才轉(zhuǎn)登記的一般納稅人,是不是基礎(chǔ)信息就會(huì)顯示是否輔導(dǎo)期一般納稅人?輔導(dǎo)期的進(jìn)項(xiàng)是系統(tǒng)勾選不上嗎?
老師3月份有個(gè)出差的餐費(fèi)發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么入,不走業(yè)務(wù)招待
請(qǐng)問老師,公司的銀行賬和銀行對(duì)不上,是歷史遺留問題了,不想追溯了,用什么做法調(diào)平呢?
公司在市場(chǎng)一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個(gè)員工吃,小炒老板要是能開票,開什么項(xiàng)目?
老師,我是建筑業(yè)乙方施工方,現(xiàn)在對(duì)甲方開票500萬,月末我收入成本的分錄怎么寫
老師,我是一般納稅人,建筑行業(yè)施工方,現(xiàn)在給甲方開票500萬,我怎么?分錄,成本收入各是多少。與甲方得合同是2000萬,預(yù)算成本1750萬
老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開票給甲方1400萬,都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬,預(yù)算成本7000萬,工程還在建設(shè)中,怎么寫分錄,收入和成本都是多少
老師,2023年已計(jì)提未發(fā)放的工資,2023年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增,在2024年12月和2025年1月將23年未發(fā)工資分別發(fā)放,請(qǐng)問24年企業(yè)所得稅匯算怎樣申報(bào)?
老師,利潤率怎么計(jì)算?
老師好,前面提過問題就是大宗貿(mào)易中實(shí)際到貨數(shù)量和收取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量不一致,比如到貨數(shù)量是44.94噸,采購發(fā)票是上的數(shù)量是45噸,,前面老師回答過說是按實(shí)際到貨數(shù)量入庫,要保留相關(guān)稅務(wù)證明資料,如果我們沒有任何證明材料的情況下,自制一個(gè)內(nèi)部入庫單行不行?或者補(bǔ)其他的啥憑證?請(qǐng)指點(diǎn)?
老師:您發(fā)的是什么呀?
不好意思,輸入法出現(xiàn)一些錯(cuò)誤
輔導(dǎo)期主要是控制你的離線開票 控制你的納稅信用 控制你的領(lǐng)票量和最高開票限額
怎么知道自己是不是在輔導(dǎo)期呢?輔導(dǎo)期的增值稅做分錄是不是不一樣?
分錄一樣 去辦稅廳查詢就可以
進(jìn)項(xiàng)是不是記待抵扣呀
可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的