您好,不能抵扣,后面不能抵扣前面的進項稅
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前的進項票在已經(jīng)認證抵扣,那進項轉(zhuǎn)出是改之前認證那個月的增值稅申報表還是現(xiàn)在月份的增值稅申報進項轉(zhuǎn)出呢
老師,2月份進項發(fā)票金額勾選認證,2月份銷項發(fā)票金額抵扣了嗎,老師好,那3月份申報增值稅是零那么就能正常申報增值稅,那么2月份銷項與進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那3月份不用納稅率了,老師好對嗎
老師,一般納稅人銷項13進項3%那應(yīng)繳納的增值稅還是銷項稅減去進項?還是說3%小規(guī)模開的票一般人不能抵扣?
老師,輔導(dǎo)期一般納稅人,前3個月增值稅進項不能抵扣嗎?那3個月之后報稅還能用前3個月的增值隨進項抵扣嗎
老師,我想請問您一下,就是一般納稅人輔導(dǎo)期取得的進項稅發(fā)票,是三個月輔導(dǎo)期過后才能抵扣,還是跨月抵扣???
老師我們支付一筆成本費,但是沒有票;后期又退還我們,這怎么做賬
對公賬戶二維碼扣的手續(xù)費怎么入帳
老師,問下投資性合伙企業(yè),收到就是客戶投給公司的錢,這算做他們的收入嗎,還是?
老師,您好。 請問投資款事項: 上海XX公司,注冊資本150萬元,A股東85%*150=127.5,B股東15%*150=22.5, 然后A股東實際投資100萬,還欠27.5萬,B股東實際投資50萬,多超出27.5萬, 那么,現(xiàn)在想直接將B股東超出的27.5萬算是A股東投資的, 這樣就A股東就投資到位了, 這個事項是否可以呢?或者有什么地方需要我們公司注意的嗎? 謝謝
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人公司,現(xiàn)已有5家個體工商戶門店(不同經(jīng)營者),這個怎么確認收入做賬呢
老師銀行流水里有一筆主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)但是并沒有票所以怎么做賬
老師請教一下,這個勞務(wù)派遣服務(wù)放在什么大類里開票
經(jīng)營租賃_機械設(shè)備租賃的成本類發(fā)票有哪些
請問老師,我們是建筑企業(yè)在本省的另一個地區(qū)設(shè)了一個分公司,分公司平時的稅費繳納都是分公司自己單獨繳納申報,但是聽說總公司要合并申報企業(yè)所得稅,分公司都設(shè)立了一年多了,我們都沒合并申報過,稅務(wù)局也沒提示要我們申報,請問,我們到底要不要合并申報呢?
香料類的產(chǎn)品,比如花椒、八角、干辣椒、桂皮 這種稅率是9%還是13%
為啥不能抵扣呢
不能抵扣的話怎么做賬呢,老師
您好,增值稅一般納稅人納稅輔導(dǎo)辦法中規(guī)定的。視同普票入賬即可。
老師,輔導(dǎo)期是不是按營業(yè)執(zhí)照成立日期開始開始算3個月呢
你好,這個不是的,這個要看企業(yè)是否有輔導(dǎo)期的,不是每個企業(yè)都有的。電子稅務(wù)局-納稅人信息-資格信息中可以查詢到
老師,我們是在電子稅務(wù)局里查到是是輔導(dǎo)期一般納稅人,那這個輔導(dǎo)期就是營業(yè)執(zhí)照成立日期開始算唄
您好,是的,可以這樣理解的