借低值易耗品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入用于員工福利又取得專(zhuān)票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 借:管理費(fèi)用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個(gè)分錄
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下之前誤將用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中,以前分錄:借:低耗品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,先要將部分用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄呢,謝謝
老師好!6月份已抵扣已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時(shí)候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那里 也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做福利費(fèi),分錄借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,給員工的月餅福利,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是做的 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面還要做一部什么?
以前年度購(gòu)買(mǎi)的鞋車(chē),已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于個(gè)人福利給股東用,下面是之前的分錄,請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫(kù)存商品10000
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶(hù)注銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶(hù)就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶(hù)就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒(méi)預(yù)警,一般什么情況會(huì)出現(xiàn)預(yù)警問(wèn)題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫(xiě)就好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面
然后你再借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸低值易耗品
那進(jìn)項(xiàng)稅額余額沒(méi)變動(dòng)哦
進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
我們是建筑工地項(xiàng)目部,直接結(jié)轉(zhuǎn)到公司
你好,這個(gè)是項(xiàng)目上使用的嗎?這個(gè)福利費(fèi)是哪里發(fā)生的?
對(duì)的,花灑,用于洗澡堂
借低值易耗品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有變化,他需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你的附表二里面填寫(xiě),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就不允許抵扣了。
借工程施工間接費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸低值易耗品