借其他應收款 貸應交稅費附加稅
老師,六稅兩費政策,財政局退給我們前幾個月多繳納的,這個賬務怎么做。我們平時做印花稅都是先計提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費減免,之前多交的是先抵后退。我這個月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務處理呢?
#提問#老師,這個有六稅兩費減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做???
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應該怎么去納稅?
舉個例子,計提的話我是計提100,實際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計提?
貸應交稅費-附加稅。那這樣的話計提的附加稅不更多了嗎
同學你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應交稅費附加稅
不明白你說的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實際交了50。怎么做計提分錄?怎么做繳納分錄?
同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款 貸銀行存款
那之前退回來一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計提的分錄是:借其他應收,貸應交稅費-附加稅。抵欠的分錄是:借應交稅費-附加稅,貸其他應收。這樣做可以嗎
同學你好 這個是可以的
為什么要放到其他應收里呢?這個應收到時候不還得交稅的嘛?
同學你好 因為是應該退而沒退的
你還當老師呢?我一個職場小白都覺得你說錯了。我記得政府減免的這一塊放在營業(yè)外收入。
同學你好 這個六稅兩費減免的其實不用計入營業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個增值稅直接不用做
那我就問你。這個月我計提了50塊錢的附加稅。繳納的時候是之前六稅兩費政策退回來的稅,也就是抵欠了50。沒從公戶扣款。我應該怎么做分錄?
同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款
計提就是借其他應收貸應交稅費是吧
同學你好 這個應該是先沖減之前應退的 借其他應收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應交稅費
借其他應收款 貸應交稅費 借應交稅費貸稅金及附加 是這樣做的哈