借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費附加稅
老師,六稅兩費政策,財政局退給我們前幾個月多繳納的,這個賬務(wù)怎么做。我們平時做印花稅都是先計提再繳納。
你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費減免,之前多交的是先抵后退。我這個月的稅款抵欠了,怎么做賬??
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務(wù)處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
#提問#老師,這個有六稅兩費減免政策,但是,我現(xiàn)在有三筆錢我不知道具體是哪個科目退的款,那我該怎么做賬呢
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做啊?
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調(diào)賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務(wù)費用可以入賬到時候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
舉個例子,計提的話我是計提100,實際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計提?
貸應(yīng)交稅費-附加稅。那這樣的話計提的附加稅不更多了嗎
同學(xué)你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅
不明白你說的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實際交了50。怎么做計提分錄?怎么做繳納分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費附加稅 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款
那之前退回來一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時候,之前這樣做就行了
那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計提的分錄是:借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交稅費-附加稅。抵欠的分錄是:借應(yīng)交稅費-附加稅,貸其他應(yīng)收。這樣做可以嗎
同學(xué)你好 這個是可以的
為什么要放到其他應(yīng)收里呢?這個應(yīng)收到時候不還得交稅的嘛?
同學(xué)你好 因為是應(yīng)該退而沒退的
你還當(dāng)老師呢?我一個職場小白都覺得你說錯了。我記得政府減免的這一塊放在營業(yè)外收入。
同學(xué)你好 這個六稅兩費減免的其實不用計入營業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個增值稅直接不用做
那我就問你。這個月我計提了50塊錢的附加稅。繳納的時候是之前六稅兩費政策退回來的稅,也就是抵欠了50。沒從公戶扣款。我應(yīng)該怎么做分錄?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費附加稅 貸其他應(yīng)收款
計提就是借其他應(yīng)收貸應(yīng)交稅費是吧
同學(xué)你好 這個應(yīng)該是先沖減之前應(yīng)退的 借其他應(yīng)收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸稅金及附加 是這樣做的哈