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你好老師,現(xiàn)在一般納稅人政策是,六稅兩費減免,之前多交的是先抵后退。我這個月的稅款抵欠了,怎么做賬??

2022-06-08 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 14:29

借其他應收款 貸應交稅費附加稅

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:30

舉個例子,計提的話我是計提100,實際交了50。另外的50是之前抵欠的,怎么做計提?

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:31

貸應交稅費-附加稅。那這樣的話計提的附加稅不更多了嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:37

同學你好 貸稅金及附加 然后 借稅金及附加 貸應交稅費附加稅

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:38

不明白你說的。比如附加稅正常是交100。抵欠了50,實際交了50。怎么做計提分錄?怎么做繳納分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:44

同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款 貸銀行存款

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:46

那之前退回來一半的稅,不用沖紅了是吧,交的時候,之前這樣做就行了

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:48

那我如果是抵欠的話,不需要從公戶里扣款。是不是計提的分錄是:借其他應收,貸應交稅費-附加稅。抵欠的分錄是:借應交稅費-附加稅,貸其他應收。這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:50

同學你好 這個是可以的

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:51

為什么要放到其他應收里呢?這個應收到時候不還得交稅的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 14:57

同學你好 因為是應該退而沒退的

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 14:59

你還當老師呢?我一個職場小白都覺得你說錯了。我記得政府減免的這一塊放在營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2022-06-08 15:07

同學你好 這個六稅兩費減免的其實不用計入營業(yè)外收入的 就像小規(guī)模普票免稅 這個增值稅直接不用做

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 15:14

那我就問你。這個月我計提了50塊錢的附加稅。繳納的時候是之前六稅兩費政策退回來的稅,也就是抵欠了50。沒從公戶扣款。我應該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 15:19

同學你好 借應交稅費附加稅 貸其他應收款

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快賬用戶5859 追問 2022-06-08 15:21

計提就是借其他應收貸應交稅費是吧

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齊紅老師 解答 2022-06-08 15:26

同學你好 這個應該是先沖減之前應退的 借其他應收款 貸稅金及附加 借稅金及附加 貸應交稅費

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齊紅老師 解答 2022-06-08 15:26

借其他應收款 貸應交稅費 借應交稅費貸稅金及附加 是這樣做的哈

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借其他應收款 貸應交稅費附加稅
2022-06-08
同學,你好 沖之前的分錄就可以了
2022-05-30
?你好 ;? ?借銀行存款貸營業(yè)外收入- 減免稅額? ?
2022-06-17
你好;? ? ? ? ? 你這個是? 減半了;? 計提了多少; 繳納了多少; 是否貸方稅費有余額? 你們是收到了減半金額嗎? ?
2022-08-04
你好,都可以的,這兩個方法都行
2022-05-06
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