同學(xué)你好 對(duì)的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購(gòu)買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開(kāi)《信息表》時(shí)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺(tái)看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時(shí),信息表對(duì)應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
老師,有個(gè)事需要請(qǐng)教一下,我是購(gòu)買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開(kāi)給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因?yàn)?020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會(huì)從我的銷項(xiàng)里沖賬這個(gè)發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷了嗎。請(qǐng)問(wèn)我該如何處理
銷售方上月開(kāi)票有誤,錯(cuò)開(kāi)一張票,但購(gòu)買方還未認(rèn)證,本月填開(kāi)紅字表紅沖了又重開(kāi),購(gòu)買方報(bào)表不需要調(diào)整吧?增值稅自動(dòng)以正減負(fù)金額計(jì)算?其他正常填列嗎?購(gòu)買方如果未認(rèn)證直接不認(rèn)證該張作廢票就行?如果已經(jīng)認(rèn)證必須購(gòu)買方填紅字信息表再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司前期購(gòu)買的貨物,款已付,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收,并認(rèn)證了,后面這些貨物,降價(jià)了,廠家給我們補(bǔ)差價(jià),金額有點(diǎn)大,七十多萬(wàn),以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來(lái),這次公司中止代理了,就要一次性的退回這個(gè)錢,我們這邊申請(qǐng)沖紅信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),如果涉及多張?jiān)瓉?lái)已認(rèn)證的發(fā)票,紅字信息表,是不是也要多張申請(qǐng),后期這個(gè)錢回來(lái)了,銷售方的紅票也回來(lái),怎么記賬呢,調(diào)減以前的成本,調(diào)減庫(kù)存嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除