?你好; 因為不視同銷售的 就沒法產(chǎn)生銷項稅; 同樣的 對應業(yè)務發(fā)生的進項稅 就不能抵扣的;? ? ?
第二筆不視同銷售那進項稅額轉(zhuǎn)出的錢怎么算呢
為什么不視同銷售就要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進項稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時,就視同內(nèi)銷作13%的銷項稅呢。
只要不視同銷售,就要貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這句話對嗎?為什么?
視同銷售和進項稅額轉(zhuǎn)出分別有哪些啊?進項稅額轉(zhuǎn)出不視同銷售,但要確認收入么?
老師,我收商票a公司其實是b公司應收款,我借應收票據(jù) a公司貸應收賬款b公司,到期后又背書給a公司,b公司打款到我公司,我到期后怎么做分錄?收款怎么做分錄
我公司7月購買瓶裝水捐贈給受災地區(qū),這個在報增值稅的時候要填上去嗎?
老師,我們因公司搬遷,給員工報銷交通費,但是有的員工拿加油票,可以報銷嗎?公司沒有車
老師,行李超重的那種運輸服務普通發(fā)票可以計算抵扣嗎?
老師麻煩問一下,我單位5月份匯算清繳的時候扣所得稅了,我只做了一筆借應交稅金—應交所得稅,貸銀行存款,老師需要計提嗎?借所得稅,貸應交稅費—所得稅嗎,謝謝老師
老師,問下報關(guān)單是怎么操作的?
員工休產(chǎn)假,等生育津貼下來后再一次性付工資給員工,那休產(chǎn)假期間的每個月還需要給該員工申報個稅嗎?
甲公司持有乙公司100%股權(quán),丙公司注冊資本500萬,甲已付注冊資本180萬,現(xiàn)甲公司把持有丙公司100%股權(quán)以無償方式轉(zhuǎn)讓給丁公司,請問丁公司和甲公司如何做賬?詳細的分錄!
不退稅就填主頁面的增值稅申報表報收入嗎?收入額怎么填?兩張報關(guān)單收入換算成人民幣再填對嗎?
老師,實物返利,賬務咋處理?
所以無銷項則無進項?
?你好; 正常是 沒法抵扣; 也不是說 不能有進項稅;? 比如外購? 貨物給員工贈送; 那么不視同銷售; 那么取得貨物的進項稅; 你要么轉(zhuǎn)出; 要么考慮? 勾選不抵扣 價稅合計入福利費去處理? ??
為什么沒有銷項稅,對的進項稅就不能抵扣
?你好 ; 正常是視同銷售或者正常銷售出去? 才會有銷項稅; 你對應的業(yè)務才能抵扣; 比如你免稅或者簡易計稅了你肯定沒法? ?抵扣的?