同學(xué)你好,2017年折舊160000*2/5=64000;2018年(160000-64000)*2/5=38400;2019年(160000-64000-38400)*2/5=23040;2020和2021年(160000-64000-38400-23040-160000*0.04)=11264 分錄: 借制造費(fèi)用11264 貸累計(jì)折舊11264
企業(yè)某項(xiàng)固定資產(chǎn)原價(jià)為80000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。要求:(1)根據(jù)上述資料,采用年限平均法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率,月折舊率,年折舊額,月折舊額;(2)根據(jù)上述資料,采用雙倍余額遞減法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率和年折舊額;(3)根據(jù)上述資料,采用年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率和年折舊額。
利達(dá)公司2017年12月31日購入生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一臺,價(jià)值600000元。預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值3000元。公司決定采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:(1)計(jì)算公司各年計(jì)提折舊額;(2)編制2019年計(jì)提折舊的會計(jì)分錄;
三、計(jì)算題(共10分) 紅星公司一臺設(shè)備,原始價(jià)值160000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘 值率為4%。 要求:根據(jù)上述資料采用年限平均法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率、月折舊 率、年折舊額、月折舊額。
W公司于2016年12月31日購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備,原始價(jià)值160 000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。 要求:(1)根據(jù)上述資料采用年限平均法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率、月折舊率、年折舊額、月折舊額。 (2)根據(jù)上述資料分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)的年折舊率和年折舊額。 (3)分別編制各年度計(jì)提折舊的會計(jì)分錄。
[目的]練習(xí)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。[資料]2017年12月,CJ公司購入一臺設(shè)備,當(dāng)月投入使用。該設(shè)備的原值為158000元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為8000元。額。[要求]采用雙倍余額遞減法列式計(jì)算各年的折舊2018年折舊額=2019年折舊額=2020年折舊額=2021和2022年年折舊額=
支付運(yùn)輸公司的票據(jù),支付對方貼現(xiàn)息,對方可以開具運(yùn)輸發(fā)票不
我們屬于小規(guī)模納稅人,做旅游業(yè)的。然后我們要給游客開發(fā)票,是環(huán)山游項(xiàng)目 開票金額是108。旅游業(yè)是差額征稅,我現(xiàn)在還沒有取得成本進(jìn)項(xiàng)票,但是后期我是可以取得進(jìn)項(xiàng)成本票的,我這個(gè)開票怎么開,成本寫多少。還是不選擇特定服務(wù) 差額征稅,我就全額開票,后期取得成本票的時(shí)候,我再可以銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)抵減
請問擔(dān)任多家公司的法人,個(gè)人有住房出租的,可以個(gè)人開房屋出租發(fā)票嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么情況下需要轉(zhuǎn)出?
老師,7月份新增員工,子女是3個(gè),已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,在8月份申報(bào)7月份的時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除,3個(gè)子女,6000可以扣除嗎,謝謝
老師,您好!有個(gè)實(shí)務(wù)工作中的問題,想請教您一下。我們公司被稅務(wù)部分通知繳納環(huán)保稅,后確定需繳納大氣污染的環(huán)保稅,因無法用產(chǎn)排污系數(shù)法,所以決定用物料衡算法,我想問的是這個(gè)物料衡算法要怎么算啊[破涕為笑]
老師,房地產(chǎn)公司這個(gè)月賣房子,7月份還沒結(jié)束,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅還報(bào)不了吧,這2個(gè)稅種是季度申報(bào),我選擇7月份沒有稅源,是不是必須要去大廳申報(bào)
老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付,暫估,稅金,庫存,都特別亂,我想以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn),差額部分調(diào)入未分配利潤,這樣行不行?有沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?或者其他更好的辦法?
老師 你好 如果個(gè)體戶的賬號(老板個(gè)人卡)年收款超過500萬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們屬于小規(guī)模納稅人,做旅游業(yè)的。然后我們要給游客開發(fā)票,是環(huán)山游項(xiàng)目 開票金額是108。旅游業(yè)是差額征稅,我現(xiàn)在還沒有取得成本進(jìn)項(xiàng)票,是可以取得進(jìn)項(xiàng)成本票的,我這個(gè)開票怎么開,成本寫多少