同學你好,你這個問題不太清晰,這個一小時要看是正常上班的一小時,還是加班的,還是節(jié)假日的。如果是正常上班的,需要給出每月的計薪天數(shù),然后用2200/計薪天數(shù)/8
8個小時算一班,加班6個小時算一班,一班240元,每天超過11個小時再加10元,這工資該怎么做?老師
假如,底薪2660元一個月。每天上8小時。。固定要10個小時。兩小時為加班,加班費為23元一個小時。。。這個加班費是怎么計算出來的。
底薪1900平時加班1.5周末加班2倍每天加班三小時周六上班周末休息一個月工資有多小
底薪2200平時加班18.96元每小時周末加班25.28元每小時,節(jié)假日37.93元每小時,每天工作8小時,一小時多少錢怎么算
日工資400元,每小時50元,周五加班兩小時,周日加班一天,后面安排著一天補休,加班工資怎么算
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
老師,申報季報時出現(xiàn)這個提示,查了增值稅申報表本年累計數(shù)和所得稅申報表的本年累計數(shù)是一樣的金額,怎么會出現(xiàn)這個提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?