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政策性留底退稅做了會計分錄,借銀行存款 10萬 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 10萬,并且5月底銷110萬大于進項90萬,假如不加計,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么呀?

2022-06-07 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 16:31

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項110 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出90萬

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:32

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:35

這兩個分錄可以放入一個分錄里面嗎

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:36

合并可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:36

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:36

上年 增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:39

那你可以今年一次結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:41

結(jié)轉(zhuǎn)后 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 所有科目 余額為0

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:42

如果賬上沒有留底,也沒有需要繳納的增值稅,是這么做的。

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:44

月初制度性退回到銀行的。退稅后,銷大于進需要繳納的增值稅 10萬 。我都搞暈了

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:45

這樣結(jié)轉(zhuǎn)后,科目余額表 本期發(fā)生額都不對了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:46

那你之前的劉迪在哪個科目里面?

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 16:51

之前的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 留底就是 進減銷

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:52

那你現(xiàn)在也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),你自己決定你選擇哪一種方式,建議你是借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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齊紅老師 解答 2022-06-07 16:52

不結(jié)轉(zhuǎn)的話,按上面的分錄來做就行。

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 17:03

公司成立時,之前會計把進項設(shè)置了四級科目 也就是 四級科目是13% 9%等等

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 17:05

所以我現(xiàn)在一用到 進項 銷項 就涉及到 四級科目。

所以我現(xiàn)在一用到 進項 銷項 就涉及到 四級科目。
所以我現(xiàn)在一用到 進項 銷項 就涉及到 四級科目。
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齊紅老師 解答 2022-06-07 17:07

你好, 你充四級科目哪個科目都行,你自己選擇,只要別出現(xiàn)負數(shù)就行。

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快賬用戶5700 追問 2022-06-07 17:09

謝謝老師,遇到您真是太幸福了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 17:11

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項110 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出90萬
2022-06-07
你好 進項大于銷項不需要會計處理!
2021-08-03
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
你好,學(xué)員,這個可以的
2022-10-28
你好!把10萬結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-09
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