借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項110 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出90萬
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進項稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補充分錄嗎?
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
政策性留底退稅做了會計分錄,借銀行存款 10萬 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 10萬,并且5月底銷110萬大于進項90萬,假如不加計,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么呀?
①老師進項稅假如10萬。銷項稅12萬,月底分錄:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅對嗎? ②月底看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的二級科目余額2萬直接計提附加,不轉(zhuǎn)出增值稅可以嗎,不做①上面的分錄嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10
這兩個分錄可以放入一個分錄里面嗎
合并可以嗎
可以的,可以這么做的。
上年 增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)
那你可以今年一次結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)轉(zhuǎn)后 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 所有科目 余額為0
如果賬上沒有留底,也沒有需要繳納的增值稅,是這么做的。
月初制度性退回到銀行的。退稅后,銷大于進需要繳納的增值稅 10萬 。我都搞暈了
這樣結(jié)轉(zhuǎn)后,科目余額表 本期發(fā)生額都不對了
那你之前的劉迪在哪個科目里面?
之前的增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 留底就是 進減銷
那你現(xiàn)在也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),你自己決定你選擇哪一種方式,建議你是借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,按上面的分錄來做就行。
公司成立時,之前會計把進項設(shè)置了四級科目 也就是 四級科目是13% 9%等等
所以我現(xiàn)在一用到 進項 銷項 就涉及到 四級科目。
你好, 你充四級科目哪個科目都行,你自己選擇,只要別出現(xiàn)負數(shù)就行。
謝謝老師,遇到您真是太幸福了
不用客氣,工作愉快。