可以的,可以這么做的。
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應(yīng)付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應(yīng)交稅費-個稅,10元,銀存10,發(fā)工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀存90,應(yīng)交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
老師請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費用100,貸:銀行存款100,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費用是多少
辦公費專票含稅100元,稅13元。報銷50元。入賬的話借管理費用 ?元,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進項稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
員工報銷100元,拿了120元發(fā)票,稅額3.6元,借 管理費用-辦公費 96.4,應(yīng)交稅費-進項稅3.6,貸銀行存款 100嗎。稅全額可以扣的吧
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗