可以的,可以這么做的。
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應交稅費-個稅,10元,銀存10,發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬100,貸銀存90,應交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
老師請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費用100,貸:銀行存款100,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費用是多少
辦公費專票含稅100元,稅13元。報銷50元。入賬的話借管理費用 ?元,應交稅費一應交增值稅進項稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進項稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費用 113 貸:應付職工薪酬 113 借:應付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費用100 應交稅費-應交增值稅-進項稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費用 13 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
員工報銷100元,拿了120元發(fā)票,稅額3.6元,借 管理費用-辦公費 96.4,應交稅費-進項稅3.6,貸銀行存款 100嗎。稅全額可以扣的吧
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝