您好!你計入預(yù)收算了。到時候沖減
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
我們是有進銷存的,因為是進口商品,有各種稅費,清關(guān)費,但是要急著出貨,所以入庫成本只算了商品進價+進口增值稅+關(guān)稅,且清關(guān)費和海運費,清關(guān)公司還沒那么快給,倉儲費也是,所以這些后續(xù)費用都知入到了應(yīng)付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費用本來是進到成本的,現(xiàn)在就是搞到成本小了,利潤大了,應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù)
老師,供應(yīng)商的貨物本來含稅含運的單價,現(xiàn)在因為有些一小部貨物,因為我客戶急用,所以自提了?,F(xiàn)在供應(yīng)商退補一些運費給我,但金額從賬款扣減,這分錄怎么做
老師您好abc三家公司為關(guān)聯(lián)公司,b和c公司定期需要向a公司采購原材料,7月份c公司因接了一筆大訂單來不急出貨,所以委托b公司幫忙生產(chǎn)出貨(包裝物和運費是c公司提供的)之后貨物也陸續(xù)發(fā)給了c,但是因為某種原因c公司把這筆貨折現(xiàn)轉(zhuǎn)給了a公司用于抵原材料貨款,作為b公司應(yīng)該怎么做賬呢老師?發(fā)貨時掛的發(fā)出商品,現(xiàn)在這批貨肯定是收不回來了,需要b和A來清算了
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務(wù)重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?