同學(xué),你好 這個要問專管員,具體退的是什么款
老師 我今年9月收到專票金額是1000=900+100做賬時 分錄借:銷售費用900 借:應(yīng)交稅費 —進項稅額100 貸:銀行存款1000 之后今天 對方要收回發(fā)票重開 說是稅務(wù)局要求他們從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人 發(fā)票重開 那我退回發(fā)票 我的會計分錄 把上面的分錄重新寫一遍 借:-銷售費用900 應(yīng)交稅費-100 借:銀行存款1000 你看如何
你好,怎么在銀行流水里面看稅局退回的具體是什么稅,電子退庫如何做會計分錄?是借銀行存款,貸稅金那些嘛
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會計分錄?2020年12月的出賬是 計提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
請問當(dāng)時收房租的時候做的會計分錄是,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,營業(yè)稅金,其他應(yīng)付款-押金(保證金)現(xiàn)在他家不租了,欠的水電費從押金里面抵扣,這個會計分錄怎么做
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認(rèn)證進項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進項稅不用進行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費,是記費用還是記成本哈
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應(yīng)發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說2.3月份申報人數(shù)1個且0工資申報,現(xiàn)在合并申報5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理