你好,當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)到,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個科目是不是應(yīng)該做完結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)賬,然后期末沒有余額才對?#
老師:金稅盤會計分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們公司是新公司,然后這個月開始要交增值稅了,賬上掛著一個稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元,這個減免稅額在這個月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?還是6月交5月的增值稅的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個減免稅額呢?
老師,稅控盤年費280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費。月末還要把這個減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
老師你好!有1張發(fā)票2022年已做帳,現(xiàn)在國稅要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出及補(bǔ)交企業(yè)所得稅,2022年已做帳需要調(diào)整嗎?會計分錄這樣做?
報銷單中大寫金額和小寫金額怎么會自動生成
請問老師員工2月份離職,5月份支付離職補(bǔ)償金可以嗎
老師一般納稅人月底涉及 應(yīng)交稅費 科目結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都會有哪些呢
老師一般納稅人月底涉及 應(yīng)交稅費 科目結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都會有哪些呢
老板名下的一個個體經(jīng)營戶已經(jīng)改名換法人,社會統(tǒng)一信用代碼也變了,為什么原名原法人的個體經(jīng)營戶還在存續(xù)中,這正常嗎?
老師,請問如果醫(yī)保和社保的個人部分都是公司承擔(dān)的,計入哪個科目?
請問下賬上應(yīng)收客戶8萬,客戶還會付6萬,現(xiàn)在還差2萬沒收,是給客戶的折扣,這2萬應(yīng)該做什么科目才能平賬呢?
公積金個人比單位部分交的多,還可以抵扣個稅嗎
老師你好,我們包了一個工程,老板說我們給這個工程開的商貿(mào)和勞務(wù)發(fā)票綜合稅率不要超過7個點,是什么意思?
微信掃碼加老師開通會員
是一定要結(jié)轉(zhuǎn)的對吧?
你要是想要有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。