您好,是的,這樣處理是正確的。
請問老師,我在四月份預(yù)提了成本,請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營業(yè)務(wù)成本~預(yù)提成本,貸:應(yīng)付賬款
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,請問收到成本發(fā)票,但未付款,我做分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎
老師,請問我司收到成本發(fā)票,未付款,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本----應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅,貸應(yīng)付帳款,如已付款,貸銀行存款,是這樣嗎?
老師,我是21年做的暫估,借主營成本 貸應(yīng)付賬款 22年1月收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸主營成本(負(fù)數(shù)) 借主營成本 貸銀行存款 跨年了,分錄是這樣做嗎?
老師,一個自然人只能成立一個有限責(zé)任公司嗎
如果工資中有證書補(bǔ)助,值班補(bǔ)助和餐費補(bǔ)助應(yīng)該如何計提工資是需要分開嗎,管理費用-工資,管理費用-餐費補(bǔ)助,等等嗎
社會團(tuán)體殘保金不享受減免嗎?
老師,500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)釆用加速折舊,為啥次年調(diào)增。
投資房地產(chǎn)中的資本增值是什么意思
有沒有二十九期2月份老師上課手寫筆記
根據(jù)客戶給的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表錄入期初數(shù)據(jù),利潤表中的31行所得稅費用要不要錄入期初?
出口外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項有問題,稅款8月初退回稅局,退回的話是對應(yīng)數(shù)據(jù)退回就可以了吧
老師好,一般納稅人開機(jī)械租賃發(fā)票是多少個點???
我公司全年工資總額31萬左右,發(fā)工資八個人,請問殘保跟工會經(jīng)費怎么算
老師,我在5月收到進(jìn)項(分錄借主營業(yè)務(wù)成本,---應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額,貸銀行存款)也開具銷項(借預(yù)收帳款,貸主營收入---銷項稅額),請問5月還要不要做待認(rèn)證分錄?
五月不用做待認(rèn)證了, 五月不用做待認(rèn)證了,因為四月你就已經(jīng)坐入進(jìn)項了。
我是5月做進(jìn)項銷項,6月才認(rèn)證的
沒有沒有認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項科目
比如5月的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本100,應(yīng)交稅費---進(jìn)項稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開具銷項發(fā)票,借預(yù)收帳款200,貸主營收入---銷項稅額26,請問5月這二筆業(yè)務(wù)還需要做什么分錄嗎?
這兩筆放入就可以了。
寫錯字了。這兩筆分錄就可以了寫錯字了,這兩筆分錄就可以了。
什么叫放入?
已經(jīng)補(bǔ)充了,是打錯字了。
6月認(rèn)證后就要做分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)13 ,貸:應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?
六月是不是報稅期認(rèn)證的?那實際就是五月的進(jìn)項,不用其他處理。
我可能把意思說錯了,是成本和收入都是5月開具出來的發(fā)票,相當(dāng)于在6月報5月增值稅的
那6月需交增值稅多少錢,這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?
六月交增值稅時寫分錄 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
好的。謝謝
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。