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老師,請問收到成本發(fā)票,但未付款,我做分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎

2022-06-06 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 15:48

您好,是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:14

老師,我在5月收到進(jìn)項(分錄借主營業(yè)務(wù)成本,---應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額,貸銀行存款)也開具銷項(借預(yù)收帳款,貸主營收入---銷項稅額),請問5月還要不要做待認(rèn)證分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:18

五月不用做待認(rèn)證了, 五月不用做待認(rèn)證了,因為四月你就已經(jīng)坐入進(jìn)項了。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:19

我是5月做進(jìn)項銷項,6月才認(rèn)證的

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:22

沒有沒有認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項科目

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:30

比如5月的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本100,應(yīng)交稅費---進(jìn)項稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開具銷項發(fā)票,借預(yù)收帳款200,貸主營收入---銷項稅額26,請問5月這二筆業(yè)務(wù)還需要做什么分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:34

這兩筆放入就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:34

寫錯字了。這兩筆分錄就可以了寫錯字了,這兩筆分錄就可以了。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:35

什么叫放入?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:36

已經(jīng)補(bǔ)充了,是打錯字了。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:40

6月認(rèn)證后就要做分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)13 ,貸:應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:44

六月是不是報稅期認(rèn)證的?那實際就是五月的進(jìn)項,不用其他處理。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:46

我可能把意思說錯了,是成本和收入都是5月開具出來的發(fā)票,相當(dāng)于在6月報5月增值稅的

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:47

那6月需交增值稅多少錢,這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:49

六月交增值稅時寫分錄 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

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快賬用戶3165 追問 2022-06-06 16:50

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:53

不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。

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您好,是的,這樣處理是正確的。
2022-06-06
是的,你的理解是對的??????
2022-06-07
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-05-16
可以做:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-12
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