您好,是的,這樣處理是正確的。

請問老師,我在四月份預(yù)提了成本,請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營業(yè)務(wù)成本~預(yù)提成本,貸:應(yīng)付賬款
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,請問收到成本發(fā)票,但未付款,我做分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎
老師,請問我司收到成本發(fā)票,未付款,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本----應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅,貸應(yīng)付帳款,如已付款,貸銀行存款,是這樣嗎?
老師,我是21年做的暫估,借主營成本 貸應(yīng)付賬款 22年1月收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸主營成本(負數(shù)) 借主營成本 貸銀行存款 跨年了,分錄是這樣做嗎?
研發(fā)費用的材料如何計提,一定需要到單獨領(lǐng)料且不能使用到已銷售的產(chǎn)品中嗎
成本核算當月有遺漏成本未分攤怎么處理?
老師,為什么最后還要剩以50%
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,但是金額也不小,怎么入外賬,可以除了用收據(jù)入賬,還有別的辦法嗎,真實可靠
公司購買酒,開專票有什么用途
老師,我們企業(yè)名下有一處房產(chǎn)是用于出租的,但是目前還沒租出去,請問需要交房產(chǎn)稅嗎?
請問免稅自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普票的稅額可以抵減嗎,怎么做帳
老師,個體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認收入時需要確認應(yīng)交稅費嗎? 無票收入如何做會計分錄
老師,我在5月收到進項(分錄借主營業(yè)務(wù)成本,---應(yīng)交稅費進項稅額,貸銀行存款)也開具銷項(借預(yù)收帳款,貸主營收入---銷項稅額),請問5月還要不要做待認證分錄?
五月不用做待認證了, 五月不用做待認證了,因為四月你就已經(jīng)坐入進項了。
我是5月做進項銷項,6月才認證的
沒有沒有認證記待認證 認證后轉(zhuǎn)到進項科目
比如5月的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本100,應(yīng)交稅費---進項稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開具銷項發(fā)票,借預(yù)收帳款200,貸主營收入---銷項稅額26,請問5月這二筆業(yè)務(wù)還需要做什么分錄嗎?
這兩筆放入就可以了。
寫錯字了。這兩筆分錄就可以了寫錯字了,這兩筆分錄就可以了。
什么叫放入?
已經(jīng)補充了,是打錯字了。
6月認證后就要做分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)13 ,貸:應(yīng)交稅費---待認證進項稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應(yīng)交稅費---待認證進項稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?
六月是不是報稅期認證的?那實際就是五月的進項,不用其他處理。
我可能把意思說錯了,是成本和收入都是5月開具出來的發(fā)票,相當于在6月報5月增值稅的
那6月需交增值稅多少錢,這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?
六月交增值稅時寫分錄 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
好的。謝謝
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。