您好,是的,這樣處理是正確的。
老師銀行存款利息收入需要繳稅嗎
老師,23年之前銷售的商品,現(xiàn)在稅務(wù)核定我們的銷售單價(jià)低了,讓我們以公允價(jià)確認(rèn)收入,那是不是要補(bǔ)交增值稅及滯納金
老師所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)面試時要注意那些問題來判斷公司可不可以做
老師,請問一下,我們有一批耳機(jī),是2年前采購的貨物,數(shù)量29個,采購成本含稅單價(jià)920一個,總計(jì)采購含稅價(jià)是26880元, 現(xiàn)在我們以成本價(jià)920一個賣給個人(這個人是專門收二手手機(jī)等電子產(chǎn)品的),他給我打款,我開個人抬頭發(fā)票給他。 請問一下,因?yàn)槭峭墙灰?,他是來公司自提帶走耳機(jī)產(chǎn)品,請問一下我這邊入賬收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,除了公司內(nèi)部制的入庫單和出庫單,收款單,還需要什么資料放在附件后。?
會計(jì)勾稽關(guān)系有哪些??
收到數(shù)電發(fā)票紅字發(fā)票,紅沖的是當(dāng)月數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票沒有入賬,這種情況需要做哪些賬務(wù)處理?
老師您好,請問一下像銀行收取的利息收入,這個需要交稅嗎
老師 公司是出口型的貿(mào)易類公司 現(xiàn)在是開出去的票有內(nèi)銷的 請問老師 進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎
老師好:咨詢下 公司搬遷 支付給貨拉拉的費(fèi)用 一般計(jì)入什么科目?
請問4000元的勞務(wù)報(bào)酬交多少個稅?
老師,我在5月收到進(jìn)項(xiàng)(分錄借主營業(yè)務(wù)成本,---應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款)也開具銷項(xiàng)(借預(yù)收帳款,貸主營收入---銷項(xiàng)稅額),請問5月還要不要做待認(rèn)證分錄?
五月不用做待認(rèn)證了, 五月不用做待認(rèn)證了,因?yàn)樗脑履憔鸵呀?jīng)坐入進(jìn)項(xiàng)了。
我是5月做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),6月才認(rèn)證的
沒有沒有認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目
比如5月的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本100,應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅13,貸:銀行存款。5月也公司也開具銷項(xiàng)發(fā)票,借預(yù)收帳款200,貸主營收入---銷項(xiàng)稅額26,請問5月這二筆業(yè)務(wù)還需要做什么分錄嗎?
這兩筆放入就可以了。
寫錯字了。這兩筆分錄就可以了寫錯字了,這兩筆分錄就可以了。
什么叫放入?
已經(jīng)補(bǔ)充了,是打錯字了。
6月認(rèn)證后就要做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13,等到銀行扣款13元,后做借應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13元,貸銀行存款13元,是這樣嗎?
六月是不是報(bào)稅期認(rèn)證的?那實(shí)際就是五月的進(jìn)項(xiàng),不用其他處理。
我可能把意思說錯了,是成本和收入都是5月開具出來的發(fā)票,相當(dāng)于在6月報(bào)5月增值稅的
那6月需交增值稅多少錢,這分錄要體現(xiàn)在5月份嗎?
六月交增值稅時寫分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
好的。謝謝
不客氣祝您恭不客氣,祝您工作愉快。