你好 也沒有抵扣,沒有稅前扣除的,你不用管了。
老師,我們是小規(guī)模納稅人開發(fā)票的時候跳號了,10號作廢了一張發(fā)票,但是這個發(fā)票號在9號已經(jīng)開了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示10號這個發(fā)票號是作廢的,應(yīng)該怎么辦
老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)推送企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除!應(yīng)如何處理
老師,供應(yīng)商開了發(fā)票又作廢,怎么又會出現(xiàn)在我們電子稅務(wù)局推送的企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除?
你好,我們是全額撥款的事業(yè)單位,稅務(wù)局預(yù)警我們企業(yè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險,開票方作廢了60多張發(fā)票,但我們沒有做稅前扣除,這個要怎么處理
電子稅務(wù)局系統(tǒng)推送企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除,應(yīng)如何處理
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局推送異常,說我們企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前抵扣,但是我們沒有收到這些發(fā)票,要怎么做
現(xiàn)在稅務(wù)局找你們了嗎?他不找的話,你先不用做處理,找你們了之后你找你稅務(wù)局 就說這些發(fā)票并沒有做賬務(wù)處理,也沒有抵扣所得稅。
因為我是剛接的賬,想從增值稅發(fā)票綜合平臺再確認一下到底有沒有認證過,應(yīng)該怎么查老師
好在抵扣統(tǒng)計的頁面有一個勾選統(tǒng)計。
在這里面有統(tǒng)計明細查詢。
老師,以后問問題,怎么能直接找到您
你好,你問問題的時候可以備注找郭老師
好的,老師,謝謝您!
不用客氣,工作愉快。
老師,其他公司用我們公司資質(zhì)銷售電梯,我們會和他們客戶簽合同收款開票!怎么和用我們資質(zhì)的公司去結(jié)算呢?活是他們?nèi)ジ?
他給你提供什么成本發(fā)票?
我們是給客戶開的安裝票,讓他們給我們提供勞務(wù)成本票可以嗎
可以的,可以這么做的。