學員你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后再 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果金額小直接計入當期即可
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計提了,今年去補稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
去年企業(yè)所得稅也忘記做了,今年怎么調(diào)整
就是我們是小企業(yè)會計準則去年計提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
如果去年的成本忘記做了,今年應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,去年的稅金忘記計提了,今年年初應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,是稅金及附加的,計提城建、教育費附加以及企業(yè)所得稅。
金額大就按照我剛才的分錄做,金額不大就計入當期稅金及附加
什么意思?完整的分錄編輯下。謝謝。
如果金額比較大,比如幾萬就按上面的分錄,金額小 借*稅金及附加 貸*應(yīng)交稅費
不應(yīng)該是(借:以前年度損益調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費;)(借:利潤非配;貸:以前年度損益調(diào)整;)嗎?你這里的稅金及附加是本年度才用的吧?
金額小可以不通過以前年度損益調(diào)整
這不太合適吧?要嚴謹些。所以能夠麻煩老師說詳細些嗎?
實務(wù)中有個重要性原則,對于金額小的沒必要通過以前年度損益調(diào)整