學(xué)員你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后再 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果金額小直接計(jì)入當(dāng)期即可
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計(jì)提了,今年去補(bǔ)稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
去年企業(yè)所得稅也忘記做了,今年怎么調(diào)整
就是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年計(jì)提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
如果去年的成本忘記做了,今年應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,去年的稅金忘記計(jì)提了,今年年初應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,有個(gè)客戶報(bào)名了我們一項(xiàng)課程費(fèi)用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對(duì)應(yīng)金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計(jì)提8000工資,如何做賬務(wù)處理
老師,我這邊有家小規(guī)模納稅人公司,前幾年減免的增值稅都沒有計(jì)入營業(yè)外收入繳納所得稅,我現(xiàn)在要怎么處理。
老師 25年6月 瑞森 開票金額 2346127.01 元 銷項(xiàng)稅304996.49元,進(jìn)項(xiàng)票金額 901665.35元 進(jìn)項(xiàng)稅額 77204.73元 上期無留抵稅額 ,經(jīng)查詢:可用發(fā)票額度(元)7,653,872.99,目前查交稅過多啊?老板讓算算還能開多少票?
公司M并購公司N,數(shù)據(jù)如下:并購前:M公司稅后凈利600萬元,發(fā)行股數(shù)300萬股,股價(jià)12元;N公司稅后凈利120萬元,發(fā)行股數(shù)60萬股,股價(jià)6元;并購后:協(xié)同效應(yīng)凈利潤增加60萬元,市場(chǎng)對(duì)并購持樂觀態(tài)度,預(yù)計(jì)并購后市盈率為10。要求:(1)計(jì)算換股比率上下限。(2)計(jì)算并購后的股票價(jià)格。
使用企業(yè)電子化服務(wù)平臺(tái)變更住址時(shí),股東是公司,簽名時(shí)跳出來讓本公司和股東公司還有法人簽名,本公司和股東公司怎么簽名?
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
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老師,員工報(bào)考會(huì)計(jì)證的考試費(fèi),可以拿到單位報(bào)銷嗎?應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
老師,是稅金及附加的,計(jì)提城建、教育費(fèi)附加以及企業(yè)所得稅。
金額大就按照我剛才的分錄做,金額不大就計(jì)入當(dāng)期稅金及附加
什么意思?完整的分錄編輯下。謝謝。
如果金額比較大,比如幾萬就按上面的分錄,金額小 借*稅金及附加 貸*應(yīng)交稅費(fèi)
不應(yīng)該是(借:以前年度損益調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi);)(借:利潤非配;貸:以前年度損益調(diào)整;)嗎?你這里的稅金及附加是本年度才用的吧?
金額小可以不通過以前年度損益調(diào)整
這不太合適吧?要嚴(yán)謹(jǐn)些。所以能夠麻煩老師說詳細(xì)些嗎?
實(shí)務(wù)中有個(gè)重要性原則,對(duì)于金額小的沒必要通過以前年度損益調(diào)整