同學(xué)您好,可做專項(xiàng)應(yīng)付款的
計(jì)算帶息負(fù)債總額,帶息負(fù)債總額=,短期借款+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債+長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+應(yīng)付利息,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付利息,那要怎么算呢
計(jì)算帶息負(fù)債總額,帶息負(fù)債總額=,短期借款+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債+長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券+應(yīng)付利息,但是資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付利息,那要怎么算呢
老師,收到專項(xiàng)債券資金是不是要做長(zhǎng)期應(yīng)付款
有個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)下,國(guó)企收到專項(xiàng)債券資金,為什么用專項(xiàng)應(yīng)付款,而不用其他應(yīng)付款,這個(gè)是政府債務(wù),而不是企業(yè)債務(wù),是為了特意區(qū)分開(kāi)來(lái)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我公司收到專項(xiàng)債券資金,現(xiàn)在要從里面付工程預(yù)付款怎么做賬?
老師你好,可以私信你嗎
老師,個(gè)體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問(wèn)題嗎
8個(gè)月抵扣了一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個(gè)人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個(gè)稅
老師您好我們公司承包給個(gè)人施工管網(wǎng)按裝,個(gè)人給公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時(shí)候需要要到1到3種物料,但是價(jià)格是算在服務(wù)費(fèi)里面的,物料不單獨(dú)收費(fèi)。物料有進(jìn)貨發(fā)票,我想問(wèn)這個(gè)物料是必須在我們給顧客開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票上同時(shí)另起一行開(kāi)出來(lái)注明贈(zèng)送金額是零元,還是可以不用開(kāi)關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對(duì)方開(kāi)的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)把之前的發(fā)票紅沖了,開(kāi)57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應(yīng)付賬款~A 3000 現(xiàn)在對(duì)方要把這張發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張金額57000的發(fā)票,不會(huì)做賬了老師,這是2023年11月的,待認(rèn)證稅額也早就轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料早已入到項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
給公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對(duì)。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?