同學(xué)你好 對的 是這樣的
請問,應(yīng)收賬款是銷售商品,提供服務(wù)向向債權(quán)人收入的款項,請問其他應(yīng)收款,出租包裝物的租金為什么用其他應(yīng)收款??!在做分錄是出租包裝物不是確認下的其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有出租固定資產(chǎn),出租無形資產(chǎn),出租不動產(chǎn)請問分別用哪個應(yīng)收還是其他應(yīng)收款
有個疑問想問下,國企收到專項債券資金,為什么用專項應(yīng)付款,而不用其他應(yīng)付款,這個是政府債務(wù),而不是企業(yè)債務(wù),是為了特意區(qū)分開來嗎
老師好,請問一下,我們公司向合作單位是國企,他們需要重組,向他們提供一份舉債說明,不是業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收應(yīng)付,是因為他們重組而舉證后收款的材料有個格式嗎
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。收到和支付的時候都通過其他應(yīng)付款-專項資金進行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個在年底匯算清繳的時候是不是都要相應(yīng)的調(diào)減。尤其是應(yīng)付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費用的相應(yīng)部分調(diào)減處理呢?
請問一下老師。集團總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報的班是會計實操班,目前我在報稅時遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀
老師你好,請問發(fā)票是超過6個月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費支付給客戶銷售人員,沒有發(fā)票,這個有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
老師,沒認證的發(fā)票入賬分錄怎么做
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開,怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報的財務(wù)報表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報表,所得稅申報表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報表一樣嗎?
老師,請問公司請了一個做飯的阿姨,買菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無發(fā)票 請問一下,這些開支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿多少年
職工社保繳費年限都是多少,社保得交多少年