同學(xué)你好 這個(gè)做預(yù)繳的就可以
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
您好老師,我想問(wèn)一下我們有一張發(fā)票在稅控系統(tǒng)上未上傳了,后來(lái)稅務(wù)局讓我們把發(fā)票作廢了,重新開(kāi)具,但是現(xiàn)在我們重新開(kāi)具了新的,但是對(duì)方的會(huì)計(jì)因?yàn)樵瓉?lái)的發(fā)票上已經(jīng)領(lǐng)到簽過(guò)字了,作廢的發(fā)票不退還給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在這張作廢的發(fā)票無(wú)法驗(yàn)舊,還有別的辦法嗎?
老師,我們是小規(guī)模,上季度開(kāi)了三張專票,交了稅,這個(gè)季度,對(duì)方讓我們作廢,現(xiàn)在都是免稅,我們要是作廢,還得稅務(wù)局做退稅,這個(gè)有啥辦法不退稅呢
老師好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要作廢2季度開(kāi)的幾張發(fā)票,對(duì)方把二三聯(lián)已經(jīng)寄回來(lái)了,我還需要跟對(duì)方確認(rèn)是否抵扣了嗎?是否抵扣對(duì)于我們這邊作廢有影響嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人跨季度作廢了專票,現(xiàn)在需要退稅,稅務(wù)說(shuō)讓改報(bào)表,您能幫我看看我這樣改對(duì)不對(duì)嗎
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
老師,不太理解,這個(gè)發(fā)票要作廢,申報(bào)的時(shí)候是負(fù)數(shù),
這個(gè)可以做成預(yù)繳的
我不理解做預(yù)交是啥意思,我要做什么,
同學(xué)你好 就是你不想退稅只能留著后期抵減
老師,我負(fù)數(shù)作廢,增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合理是負(fù)數(shù),然后下面一行是本期預(yù)交稅額,我吧要退的金額填到預(yù)交這一行,下面本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,就是0.,是這樣操作的嗎老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣操作的