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企業(yè)所得稅稅前允許扣除的項(xiàng)目比如廣告宣傳費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn),超過部分如果結(jié)轉(zhuǎn)下年進(jìn)行扣除,是不是也需要記賬???

2022-06-05 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-05 10:59

同學(xué)你好,這種費(fèi)用調(diào)整屬于調(diào)整納稅申報(bào)表但不調(diào)賬,不需要專門記賬。

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快賬用戶8927 追問 2022-06-05 11:06

那比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果有超出扣除標(biāo)準(zhǔn)的需要交稅,那么也是賬務(wù)正常記賬,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,只不過填利潤表的時(shí)候計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的部分填到表中就可以了,實(shí)際發(fā)生10萬,但是只能扣6萬,利潤表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)就填6萬,然后相應(yīng)的銷售費(fèi)用也少填6萬,這么理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-05 11:10

實(shí)際發(fā)生多少利潤表就計(jì)入多少,但是填寫納稅調(diào)整表時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額寫成10萬,稅收金額寫成6萬,這樣就自動(dòng)生成納稅調(diào)增金額4萬

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快賬用戶8927 追問 2022-06-05 11:15

那就是說那個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候按照正常記賬數(shù)額填報(bào)表,報(bào)稅,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)的調(diào)整,這件事是匯算清繳的時(shí)候做是吧

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同學(xué)你好,這種費(fèi)用調(diào)整屬于調(diào)整納稅申報(bào)表但不調(diào)賬,不需要專門記賬。
2022-06-05
是的,就是你說的那個(gè)意思
2023-02-28
你好!會(huì)計(jì)上能全部企業(yè)所得稅前抵扣,但是稅法上不允許你提前交稅了,所以是資產(chǎn)
2022-01-01
你好,這里的納稅調(diào)整是當(dāng)年調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2023-02-03
不是,這個(gè)不是,不是所有行業(yè)是一樣的,
2020-08-21
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