您好,根據(jù)您的題目,還原境外稅前62.5,按境內(nèi)25%計(jì)算扣除境外繳納20%
8. 某企業(yè)2019年度境內(nèi)所得應(yīng)納稅所得額為400萬元,在全年已預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,境外實(shí)納稅款20萬元,該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)退的稅款為( )萬元。A.50 B.66 C.375 D.280
境外投資收益50萬元,在境內(nèi)需繳納多少企業(yè)所得稅?
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應(yīng)稅所得為300萬元;來源于境外分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項(xiàng)所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應(yīng)納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)補(bǔ)繳的稅款為多少萬元。
例題5:甲公司為居民企業(yè),2021年度取得境內(nèi)所得800萬元、境外所得200萬元,已在境外繳納企業(yè)所得稅稅款40萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算甲公司2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。
甲公司從投資的境內(nèi)乙公司取得股息200萬元;將境內(nèi)的寫字樓出租給境內(nèi)丙公司取得租金收入80萬元,發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)18萬元。已知企業(yè)所得稅適用稅率為10%。甲公司應(yīng)在境內(nèi)繳納企業(yè)所得稅()萬元。
老師10月份3季度申報(bào)有變動嗎?
老師,從國外進(jìn)口生鮮的馬肉驢肉,到國內(nèi)后流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
請問酒店客房部實(shí)現(xiàn)利潤怎么核算,
老師,公司新買下來的公司藥品許可沒有下來,總公司負(fù)責(zé)幫它采購和銷售,但總公司的賬上是按合計(jì)的金額給采購和銷售的做了賬報(bào)了稅,沒有明細(xì)賬,我這邊在藥品許可前在這個(gè)新買下來的分公司的財(cái)務(wù)賬上按筆做賬附單據(jù)可以嗎,合規(guī)嗎?
因付款少付了5元,發(fā)票多開了5元,這5元掛在了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這5元不付了,下其他應(yīng)付款,分錄怎么做?
老師啊,你像我們企業(yè)賣的這個(gè)廢品我們?nèi)氲狡渌麡I(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)跟其他業(yè)務(wù)成本沒關(guān)系吧
老師個(gè)體工商戶(查賬)賬上有未分配利潤,分紅老板需要交個(gè)稅嗎
新公司成立,第一筆收入發(fā)生前,所發(fā)生的費(fèi)用,不用開辦費(fèi)歸集可以嗎?直接入費(fèi)用能稅前扣除嗎?
剛辦完個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,不辦理稅務(wù)登記可以嗎?會有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,這段話怎么理解,為什么以認(rèn)繳的出資額或者股份承擔(dān)責(zé)任?