您好 借:生產(chǎn)成本 69000 借:制造費(fèi)用 22000 借:管理費(fèi)用 38000 借:銷售費(fèi)用 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 179000
泰山公司8月30日,計(jì)算本月職工薪酬20400元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬8000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬4000元,車間管理人員薪酬3000元,行政人員薪酬5400元
經(jīng)計(jì)算,本月職工薪酬總額為179000元,其中生產(chǎn)工人薪酬69000元,車間管理人員薪酬22000元,行政管理人員薪酬38000元,銷售人員薪酬50000元。
分配應(yīng)付職工薪酬300000元,其中生產(chǎn)工人薪酬275000元,車間管理人員薪酬10000元,行政管理人員薪酬15000元
分配職工薪酬150000元,其中生產(chǎn)工人薪酬60000元,車間管理人員薪酬28000元,行政管理人員薪酬30000,銷售人員薪酬32000元
分配職工薪酬150000元,其中生產(chǎn)工人薪酬60000元,車間管理人員薪酬28000元,行政管理人員薪酬30000,銷售人員薪酬32000元
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過,當(dāng)月沒有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎