你好 你做的無票收入的嗎

請問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現(xiàn)在要確認(rèn)一筆收入,物業(yè)管理費40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計入營業(yè)外收入;那現(xiàn)在的問題是教教我怎么計算增值稅,我是個會計小白,我不會算
老師你好,我有一筆收入是19年2月份收款的,現(xiàn)在確定對方不會要發(fā)票了,想把它作為無票收入處理,請問我是按照當(dāng)時的16%計算稅額,還是按照現(xiàn)在的13%計算稅額呢?
老師請問一下我是小規(guī)模,我是有一個不開票收入,就是出租房屋的,我要按多少確認(rèn)收入?現(xiàn)在小規(guī)模不是都免稅嗎?
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險啊?
老師,請問我公司是小規(guī)模,2021年有一筆收入我稅率算了,算成13%的稅率確認(rèn)的收入。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問我不更正的話會不會有問題呢
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點,那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個入什么科目?可以加在油費里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項,是按季預(yù)繳審報?還是按月?
老師,我們公司涉及一個員工勞動糾紛,需要給對方補繳往年社保公積金,還涉及補發(fā)年終獎,稅局讓我們更正申報個稅,這是現(xiàn)在補繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會不會還涉及企業(yè)所得稅變動啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進(jìn)項發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?票面上面顯示免稅
是的,是無票收入,也享受了減免,沒有產(chǎn)生稅
那你看下你這么做 銷售額大于你的成本嗎
銷售額大于成本的
那就沒關(guān)系 別修改了
好的,謝謝老師
不用客氣端午安康