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老師,請問我公司是小規(guī)模,2021年有一筆收入我稅率算了,算成13%的稅率確認的收入。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問我不更正的話會不會有問題呢

2022-06-04 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-04 12:06

你好 你做的無票收入的嗎

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快賬用戶3361 追問 2022-06-04 12:07

是的,是無票收入,也享受了減免,沒有產(chǎn)生稅

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:08

那你看下你這么做 銷售額大于你的成本嗎

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快賬用戶3361 追問 2022-06-04 12:09

銷售額大于成本的

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:12

那就沒關系 別修改了

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快賬用戶3361 追問 2022-06-04 12:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-04 12:13

不用客氣端午安康

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你好 你做的無票收入的嗎
2022-06-04
你好,對于增值稅直接減免的,不用做稅額會計分錄,因為增值稅是價外稅,免稅就是沒有稅,沒有了這筆資金。 直接免征增值稅的,應按發(fā)票金額全額確認
2021-03-09
你好,對的是的還是屬于你的收入
2022-03-09
你好,這個一般是沒有風險的,只是需要和當?shù)囟惥譁贤ㄏ拢丛趺刺幚砗线m。
2022-05-29
只能按現(xiàn)在的13%的稅率計算稅額了。因為你按16%無法報稅。存在逃稅行為。
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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