你好 這個是增值稅的 申報增值稅
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺已經(jīng)簽名確認了,首頁還是顯示未申報
老師,你好!為什么我勾選進項發(fā)票,已經(jīng)確認了,在首頁還是顯示,未申報呢?加急
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺 發(fā)票勾選不是在下學15號之前都可以嘛 為什么我想申報10月份的 平臺上顯示未到申報期
老師,我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺已做了勾選確認,為什么申報狀態(tài)還顯示未申報?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,已經(jīng)勾選統(tǒng)計并確認。但是首頁顯示未申報
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
什么意思?
去電子稅務(wù)局申報增值稅 你的增值稅沒有申報
應(yīng)該先完成清卡吧?
上報匯總 然后申報增值稅 最后清卡
老師,我的增值稅申報里面顯示的怎么還是4月份的銷售額?五月份的銷售額沒有更新?
自己手動填寫試下的
老師,我在進項發(fā)票里面發(fā)現(xiàn)份數(shù)是零,不對啊應(yīng)該好幾份進項發(fā)票。是我哪里操作錯誤嗎?
你看下你抵扣統(tǒng)計確認的頁面里面是多少。
是三張進項稅票
附表二看一下自己能修改。
好的,老師我試一下,謝謝
可以的,不用客氣,工作愉快