您好 請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)了嗎
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)簽名確認(rèn)了,首頁(yè)還是顯示未申報(bào)
老師,你好!為什么我勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)了,在首頁(yè)還是顯示,未申報(bào)呢?加急
老師,我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)已做了勾選確認(rèn),為什么申報(bào)狀態(tài)還顯示未申報(bào)?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)并確認(rèn)。但是首頁(yè)顯示未申報(bào)
已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證的發(fā)票,怎么在電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表里不顯示數(shù)據(jù)
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒(méi)價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來(lái)嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間購(gòu)買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
增值稅只到附表二那里,提示未檢測(cè)到簽名,停在了附表二
就是進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有檢測(cè)到?
就是提示未檢測(cè)到簽名
那您退出后再進(jìn)入呢
也同樣不行
那這個(gè)你要跟稅盤服務(wù)商聯(lián)系下 看是怎么回事
2月份沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我是在抵扣統(tǒng)計(jì)那里直接進(jìn)行了申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),輸入確認(rèn)密碼確認(rèn)了
2月份沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)? 那您撤銷申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)?? 然后去申報(bào) 看是什么提示 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話 這個(gè)平臺(tái)不需要操作的
哦,明白了,意思是如果當(dāng)月沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),在綜合服平臺(tái)不需要勾選、簽名對(duì)吧
直接到電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了對(duì)吧
是的 這樣理解正確的
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是印花稅申報(bào)那里計(jì)稅金額或件數(shù)數(shù)據(jù)哪里來(lái)呢
件數(shù)填營(yíng)業(yè)執(zhí)照? 房產(chǎn)證之類的件數(shù) 計(jì)稅金額一般填合同金額
好的,謝謝老師,朱老師身體健康,萬(wàn)事順心
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
暫時(shí)沒(méi)有了,謝謝老師
不用謝 祝您工作順利 生活愉快