借:銀行存款 貸:長/短期借款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收利息 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 支付銀行利息 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
老師,公司購買了一筆貨,購進(jìn)時候做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理
我們公司一個銀行賬戶辦理了貸款業(yè)務(wù)70萬,然后用這筆款項給我們公司的另一個賬戶轉(zhuǎn)了錢23萬(是同一個抬頭不同銀行)那這筆23萬我是做短期借款嗎?還有70萬那個賬戶剩余的47萬是分了幾次給幾個個人轉(zhuǎn)賬了,之后我們要還這筆貸款是要轉(zhuǎn)出去的錢原路返回處理嗎?
請問老師我公司是做新車貿(mào)易的,客戶通過我們公司做的銀行/金融公司貸款,然后貸款審批通過了之后銀行就會把貸款金額打到我公司賬上,我們再把這筆錢通過我們另外一家公司再把這筆錢打給4S店,請問這樣稅務(wù)問題嚴(yán)不嚴(yán)重,購車發(fā)票不由我們公司開,我們只是過下客戶的貸款資金
老師,我們是做園林綠化的,我們從銀行貸了一筆款,然后又把這筆錢貸給了另外一家公司,我這個業(yè)務(wù)發(fā)生的時候,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,公司辦貸款1000萬,銀行把錢轉(zhuǎn)給了另一家企業(yè),另一家企業(yè)做了跟我們買賣設(shè)備的合同,然后這個貸款銀行直接給另一家企業(yè)了,當(dāng)設(shè)備款。但實際上是沒有采購設(shè)備,只是為了先收這個錢,現(xiàn)在要從另一家企業(yè)把這個錢再轉(zhuǎn)給我們,請問以什么名義呢?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
這個其他收入,不對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)其他成本嗎,是走財務(wù)費用了嗎?
你可以把財務(wù)費用改為其他成本