學(xué)員你好,分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸:庫(kù)存商品—甲產(chǎn)品390531.6 庫(kù)存商品—乙產(chǎn)品 312694.40
2021年3月31日,天河公司結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品1800件的制造成本390531.60元,乙產(chǎn)品900件的制造成本312694.40元。(寫出會(huì)計(jì)分錄)
月末,結(jié)轉(zhuǎn)已銷售甲、乙產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本,其中銷售8000件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是109200元,銷售5000件乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本是75750元。編制會(huì)計(jì)分錄。
31日結(jié)轉(zhuǎn)本月已售說(shuō)產(chǎn)品的制造成本為32萬(wàn)和B產(chǎn)品的至少成本我2831日結(jié)轉(zhuǎn)本月已售說(shuō)產(chǎn)品的制造成本為32萬(wàn)和B產(chǎn)品的至少成本我28萬(wàn)8000元。會(huì)計(jì)分錄
業(yè)務(wù)34.12月31日,歸集本月發(fā)生的制造費(fèi)用總額,并按各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)比例進(jìn)行分配,甲產(chǎn)品120000元,乙產(chǎn)品100000元。業(yè)務(wù)35.12月31日,本月投產(chǎn)的2400件甲產(chǎn)品,1200件乙產(chǎn)品全部完工入庫(kù),計(jì)算甲產(chǎn)品、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)總成分別為2000000元和1500000元,并結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品生產(chǎn)總成本。寫會(huì)計(jì)分錄
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的制造成本。其中,A產(chǎn)品每件171.70元,B產(chǎn)品每件198.80元(需要分錄)
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
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