你好;? ? 算出來也是利潤(rùn)總額; 怎么會(huì)是 凈利潤(rùn) ; 凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 來的;? ? ;? ? 利潤(rùn)總額 =收入 - 成本 費(fèi)用 - 稅金等? ??
老師我一直很疑惑企業(yè)所得稅,有時(shí)候給出會(huì)計(jì)利潤(rùn)直接乘稅率,有時(shí)候給銷售收入那些自己扣,是不是利潤(rùn)總額加上調(diào)增調(diào)減之后,就等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)
為什么企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)是收入減去成本,然后利潤(rùn)總額來交稅,又沒減去費(fèi)用,那為什么匯算清繳時(shí)要調(diào)增調(diào)減費(fèi)用呢,預(yù)交時(shí)根本就沒帶上費(fèi)用,匯算清繳為什么要帶上它呢
那就是說算企業(yè)所得稅時(shí),用銷售收入減去印花稅和附加稅和其它費(fèi)用算出的凈利潤(rùn)乘上稅率就行了?
那老師是不是這樣算得,就是銷售收入-成本-印花稅-附加稅=利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額×企業(yè)所得稅率=企業(yè)所得利潤(rùn)總額-企業(yè)所得=凈利潤(rùn)
營(yíng)業(yè)收入13456.80減:營(yíng)業(yè)收入6798.50稅金及附加2845.00管理費(fèi)用204.00銷售費(fèi)用470.00財(cái)務(wù)費(fèi)用465.40其中:利息支出689.40資產(chǎn)減值損失100.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2798.60加:營(yíng)業(yè)外收入2203.20減:營(yíng)業(yè)外支出452.20利潤(rùn)總額4549.60減:所得稅費(fèi)用1137.40凈利潤(rùn)3412.20根據(jù)94頁(yè)計(jì)算題第2題資料,計(jì)算銷售獲利能力的相關(guān)指標(biāo):營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、銷售凈利率、銷售毛利率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率;假設(shè)該企業(yè)期初資產(chǎn)總額為9860萬元,期末資產(chǎn)總額為11000萬元,求其總資產(chǎn)報(bào)酬率為多少?
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對(duì)方從德國(guó)匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國(guó)家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國(guó)。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊(cè)的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報(bào)的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時(shí)如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人