你好,申報個稅時,提示“上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用”,這是因為在“減除費用扣除確認”模塊,沒有確認減除費用。按6萬扣除,可以按圖片所示,將人員的減除費用再次確認下。
您好3月申報2月屬期的個稅,第二步稅款計算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用申報不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作
您好3月申報2月屬期的個稅,第二步稅款計算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用申報不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作,上一期2月報1月不是在我電腦上報的,我不清楚是怎么報的,
因為更換電腦申報了一個月,本月再申報時出現(xiàn)提示:上一屬期未……,繼續(xù)申報就出現(xiàn),以下人員工資未計算稅款。這種情況怎么辦?
老師因為疫情上個月在家申報的個稅,這個月在公司申報個稅就出現(xiàn)提示說:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用。不能往下申報了,老師該怎么解決。
老師 請問在申報個人所得稅工資薪金的時候,其中出現(xiàn)這個情況:某一個員工(上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元)在上月申報的時候還可以申報的,到現(xiàn)在申報的時候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用)導致全部的員工都不能申報,然后這個員工要怎樣處理?
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔,然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應的租賃資產(chǎn)應該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
得在上一期申報的電腦上操作嗎?
在現(xiàn)在的電腦上操作,不是上一期申報的電腦。