先在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票勾選,再計算抵扣9%
增值稅。非同一縣市的總分公司,總公司移送貨物到分公司用于銷售的,在移送當(dāng)天,是總公司(一般納稅人)要按照13%稅率確認(rèn)銷項稅額?總公司按照什么計稅基礎(chǔ)來確定銷項稅額?(按照總分公司內(nèi)部銷售協(xié)議定價作為計稅基礎(chǔ)嗎?)同時總公司開票給分公司,如果分公司是一般納稅人,可以開專票,分公司有進(jìn)項。小規(guī)模的話開普票,分公司沒有抵扣。當(dāng)分公司那邊銷售貨物時,確認(rèn)分公司自己的銷項稅額,分公司是一般納稅人的話,按照13%。分公司是小規(guī)模納稅人的話,按照3% 以上只是用于13%的貨物稅目,服務(wù)勞務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都是不適用的。 麻煩懂的老師回答下。我的理解是否正確?
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供住宿服務(wù)取得含增值稅收入1060萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入33.9萬元,出租房屋取得含增值稅收入6.54萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票(含燃油附加費)支出合計10萬元,取得了能證明身份的火車票及飛機(jī)票。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(6)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.6萬元。(7)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元,加工為精細(xì)即食蔬菜干零食并銷售。已知,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)9%;生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)6%;交通運輸服務(wù)9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率10%;取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:計算①甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額;②甲公司當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項稅額;③甲公司應(yīng)納稅額。(列出計算過程,結(jié)果保留兩位小數(shù))
甲公司為食品生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,主要從事餅干、雪餅的生產(chǎn),10月份發(fā)生如下購進(jìn)業(yè)務(wù):從一般納稅人A公司購進(jìn)大米,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款80萬元,增值稅7.2萬,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用一半;從小規(guī)模納稅人B公司購進(jìn)玉米,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價款10萬元,增值稅0.3萬,當(dāng)月生產(chǎn)全部領(lǐng)用。甲公司財務(wù)小王認(rèn)為,公司從一般納稅人處購進(jìn)的大米,取得增值稅專用發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可按10%計算增值稅進(jìn)項稅額,于購進(jìn)時抵扣;財務(wù)小張認(rèn)為,公司從小規(guī)模納稅人購進(jìn)的玉米,取得了稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專業(yè)發(fā)票,按發(fā)票注明的稅額作為進(jìn)項稅額抵扣。試分析兩位財務(wù)人員的說法是否正確,并做出企業(yè)購進(jìn)及領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品的會計分錄。比較急,接手請盡快回復(fù),謝謝
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進(jìn)項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進(jìn)項里減出來,是要這樣處理的嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬元。(4)支付咨詢技術(shù)服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2萬元。(6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票買價200萬元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率9%,生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,交通運輸服務(wù)業(yè)增值稅稅率9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計算甲公司當(dāng)月車輛停放收入應(yīng)該繳納增值稅銷項稅額為多少萬元?(2)計算房屋出租收入的銷項稅額為多少萬元?(3)計算餐飲設(shè)備出租收入的銷項稅額為多少萬元?(4)計算餐飲、住宿收入的銷項稅額為多少萬元?(5)計算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為多少萬元?(6)計算甲公司當(dāng)月銷項稅額合計為多少萬元?(7)計算甲公司
老師,報銷業(yè)務(wù)招待費的餐費,從賬戶電匯給員工就需要報個稅?現(xiàn)金報銷給員工就不需要報個稅嗎?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,出售土地使用權(quán),相關(guān)土地成本確認(rèn)的法律法規(guī),有哪些
租了個停車場地,需要開發(fā)票,房東說稅費自理,稅費怎么計算呢?
納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,在辦理驗收手續(xù)前就已經(jīng)出租部分,房產(chǎn)稅如何繳納
如果工資15000元,按照如何計算社保繳費金額
訂機(jī)票的保險費抬頭開錯了,可以進(jìn)行重開嗎?
老師,請問有人請我們公司去演出,我現(xiàn)在要開發(fā)票,要給對方開什么項目名稱
訂機(jī)票的保險費可以開具公司抬頭嗎?
老師,一張紙質(zhì)的增值稅普通發(fā)票,查驗結(jié)果是查無此票,對方說是開的離線發(fā)票,請問離線票要等多久才能查到呢
訂機(jī)票的手續(xù)費可以進(jìn)行開票嗎?
納稅人屬于以下三種情形的,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進(jìn)項稅額: 一、生產(chǎn)或提供低稅率的貨物服務(wù) 二、生產(chǎn)高稅率的貨物 三、既生產(chǎn)高稅率的貨物又生產(chǎn)或提供其他貨物服務(wù)且分別核算 如納稅人既生產(chǎn)高稅率的貨物又提供其他貨物服務(wù)且未分別核算,只能按票面注明的稅額抵扣進(jìn)項稅額。
勾選發(fā)票時,出現(xiàn)這個提示哦
你購入的目的是用于公司經(jīng)營,不是福利就可以抵扣
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
是按不含稅金額計算抵扣,只是要先勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
有選擇的哦,應(yīng)該不是計算抵扣吧,是按票面金額抵扣吧,因為不生產(chǎn)主要是餐飲,這個酒算不算提供其它服務(wù)?按9%計算抵扣啊
先勾選,再按不含稅金額*9%計算抵扣 若確定為農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票類型,勾選操作步驟如下: ①如發(fā)票為稅控開具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,需到稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣類勾選-待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票-“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票”模塊功能處理后進(jìn)行勾選;如果是電票平臺開具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,則該發(fā)票直接在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選,無需確認(rèn)。 ?、谌绨l(fā)票為從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票,需先到【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】-【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】-“—【從小規(guī)模處取得3%農(nóng)產(chǎn)品專票】—選擇【按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣】”模塊功能處理后,再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進(jìn)行勾選。 ③如發(fā)票為稅務(wù)機(jī)關(guān)代開開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,那么【抵扣勾選】—【發(fā)票】—【代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入】進(jìn)行補錄后,再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進(jìn)行勾選。 ?。?)如發(fā)票為農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、從一般納稅人處取得的9%農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,則在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選。
老師,我是問按票面金額直接抵扣還是按9%計算抵扣?。恐x謝
先勾選,再按不含稅金額*9%計算抵扣