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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購入一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金34700元當(dāng)月將其加工銷售取得不含增值稅銷售額50000元已知增值稅稅率為百分之13求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額

2022-06-02 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-02 10:44

同學(xué)你好 求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=50000*13%減37400*13%=1638

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齊紅老師 解答 2022-06-02 10:46

同學(xué)你好 求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=50000*13%減34700*13%=1989

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同學(xué)你好 求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=50000*13%減37400*13%=1638
2022-06-02
你好 甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=(50000—34700)*13%
2022-06-02
你好 13萬減去3.9萬等于9.1萬
2022-12-29
同學(xué)你好 這個(gè)是收入乘以稅率
2023-01-04
218000/1.09乘以9%減12萬乘以9% 安這個(gè)
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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