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甲市M公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年10月銷售金額貨物取得不含增值稅價(jià)款113萬(wàn)元,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,稅額3.9萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值金額稅

2022-12-29 09:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 09:10

你好 13萬(wàn)減去3.9萬(wàn)等于9.1萬(wàn)

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你好 13萬(wàn)減去3.9萬(wàn)等于9.1萬(wàn)
2022-12-29
?你好;? ?應(yīng)交增值稅 = 5000萬(wàn)*13% - 300 ; 就是你的應(yīng)交增值稅的??
2022-11-30
你好 甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=(50000—34700)*13%
2022-06-02
你好 該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少=當(dāng)月銷項(xiàng)稅額70*13%—當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)—上月留底稅額1.3
2020-03-30
你好,計(jì)算如下: 進(jìn)項(xiàng)稅為110.5%2B19.5%2B3.9%2B10*9%%2B18/(%2B1%2B9%)*9%=136.29? 銷項(xiàng)稅為300*13%=39? 出口征稅退差進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=500*(13%-11%)=10? 應(yīng)交增值稅=39-(136.29-10)=-87.29? 計(jì)算出口退稅額=500*11%=55萬(wàn)? 實(shí)際退稅55萬(wàn), 增值稅留抵稅額為87.29-55=32.29萬(wàn)
2022-09-20
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