你好同學(xué),你打開(kāi)電子稅務(wù)局,然后搜索退稅的兩個(gè)字兒,然后看看能提交申請(qǐng)嗎?
因前期申報(bào)錯(cuò)誤后期更正,多繳納的個(gè)稅款不在申請(qǐng)退回怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)本月印花稅申報(bào)更正,已繳費(fèi)的,更正后已繳款怎么退回
上月個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)在稅務(wù)局更正過(guò)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)多繳納的個(gè)稅稅款怎么退回公司呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒(méi)有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請(qǐng)退稅嗎?
誤收多繳退抵稅,怎么申請(qǐng)?一個(gè)城建稅更正申報(bào),(已按5%更正申報(bào)繳稅,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)退回7%的稅)
第三方代買飛機(jī)票,能開(kāi)電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對(duì)方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶對(duì)采購(gòu)我公司的設(shè)備審計(jì),我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個(gè)律師,要公司和這個(gè)律師簽合同,打款給這個(gè)律師個(gè)人,這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開(kāi)他個(gè)人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開(kāi)的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬(wàn),收到54萬(wàn),34萬(wàn)是明后年分期付款的,我開(kāi)正式發(fā)票開(kāi)多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過(guò)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬(wàn)多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒(méi)有購(gòu)買憑證,當(dāng)時(shí)沒(méi)有仔細(xì)追究這2萬(wàn)是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來(lái)發(fā)現(xiàn)2萬(wàn)固定資產(chǎn)沒(méi)有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬(wàn)固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,找到了。退稅申請(qǐng)理由怎么寫比較好
你好,你可以寫著稅率,選擇錯(cuò)誤,然后他現(xiàn)在申請(qǐng)了退稅。