您好!多繳納的稅款可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目。
因前期申報(bào)錯(cuò)誤后期更正,多繳納的個(gè)稅款不在申請(qǐng)退回怎么做賬
上月個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)在稅務(wù)局更正過(guò)來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)多繳納的個(gè)稅稅款怎么退回公司呢?
個(gè)稅前期申報(bào)繳納了,后面更正申報(bào)稅款繳納多了,要怎么辦
老師,因申報(bào)個(gè)稅數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,重新更正申報(bào)后出現(xiàn)補(bǔ)退稅,補(bǔ)繳稅款由個(gè)人墊付后,稅局退稅到公賬上,怎么記賬呢
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒(méi)有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請(qǐng)退稅嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
明細(xì)寫(xiě)什么好呢
您好!可以寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出-其他。