1.部分委托加工 甲支付乙加工費(fèi)時(shí),同時(shí)支付由受托方代收代繳的消費(fèi)稅:消費(fèi)稅:(360+160)/(1-15%)*15%=91.76萬元 甲銷售后應(yīng)繳納消費(fèi)稅=1200*15%-91.76=88.24萬元 應(yīng)繳納城建及教育附加=88.24*(7%+3%)=8.82萬元 利潤總額=1200-360-160-145.5-88.24-91.76-8.82 2. 全部委托加工 甲支付乙受托代繳的消費(fèi)稅=(360+320)/(1-15%)*15%=120萬元 收回后直接出售不在繳納消費(fèi)稅及附加 利潤總額=1200-360-320-120 3. 自行加工 應(yīng)交消費(fèi)稅=1200*15%=180萬元 應(yīng)交附加=180*10%=18萬元 利潤=1200-360-340-180-18 比較利潤,選最大的
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?