你好 支付銀行承兌手續(xù)費,借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 釆購材料,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 票據(jù)到期支付票據(jù)款,借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 票據(jù)到期無力支付票據(jù)款,借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款
甲公司為一般納稅人,原材料采用實際成本計價核算。2×20年9月10向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票所列的價款為20萬元,增值稅26000元,材料已驗收入資產(chǎn)庫,價稅款約定以銀行承兌匯票辦理結(jié)算。甲公司簽發(fā)一張面值為226000元、期限為3個月的商業(yè)匯票。商業(yè)匯票經(jīng)開戶承兌后交給供貨方,支付銀行承兌匯票手續(xù)費為6780元。商業(yè)匯票到期甲公司以存款支付票款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計分錄。(1)購入原材料,材料驗收入庫,價稅款開具銀行承兌匯票付給。(2)以存款支付商業(yè)匯票銀行承兌手續(xù)費。(3)商業(yè)匯票到期,以銀行存款支付票款。
資料:CB公司為增值稅一般納稅人,通用稅率13%。9月1日,這公間采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價數(shù)150000元,增值我形瓶19500元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料編制采購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到助無力支付票據(jù)款的會計分錄。
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。4C材料已驗收人庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。暫不考慮銀行手續(xù)費問題?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料編制采購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算.2022年3月2日.購入原材料一批增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅額為1300元,原材料尚未驗收入庫,該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為11300元、期限5個月,以銀行存款交納銀行承兌手續(xù)費6元增值稅稅額0.36元。不考慮其他因素,下列有關(guān)會計處理正確的是()。A若到期企業(yè)無力支付票款:借:應(yīng)付票據(jù)11300貸短期借款11300B到期支付商業(yè)匯票款:借:應(yīng)付票據(jù)11306.36貸銀行存款11306.36支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費借應(yīng)付票據(jù)6.36貸銀行存款6.36D開出并承兌商業(yè)匯票購入材料:借材料采購10006應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300.36貸:應(yīng)付票據(jù)11306.36
【目的】練習(xí)應(yīng)付票據(jù)的核算?!举Y料】B公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購入C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。交納銀行承兌手續(xù)84.75元(含稅,增值稅率6%)?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料編制支付銀行承兌手續(xù)費、釆購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。現(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
金額多少啊
你好 支付銀行承兌手續(xù)費,借:財務(wù)費用 84.75,貸:銀行存款?84.75 釆購材料,借:原材料?150000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)19500,??貸:應(yīng)付票據(jù)?169500 票據(jù)到期支付票據(jù)款,借:應(yīng)付票據(jù)? 169500,貸:銀行存款?169500 票據(jù)到期無力支付票據(jù)款,借:應(yīng)付票據(jù)169500,貸:應(yīng)付賬款169500