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華為公司按照稅法規(guī)定確定的應(yīng)交所得額為1500萬(wàn)元,適用的所得稅稅率為25%。該公司交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)生300萬(wàn)元的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生90萬(wàn)元的可抵扣暫時(shí)性差異。該遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所稅負(fù)債不存在期初余額,其他資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不存在差異,也不存在可抵扣虧損和稅款抵減。編制會(huì)計(jì)分錄

2022-06-01 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 17:19

您好,計(jì)算過(guò)程如下 遞延所得稅負(fù)債=300*25%=75 遞延所得稅資產(chǎn)=90*0.25=22.5 本期應(yīng)交所得稅=1500*25%=375 借:所得稅費(fèi)用375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375 借:所得稅費(fèi)用75 貸:遞延所得稅負(fù)債75 借:遞延所得稅資產(chǎn)22.5 貸:所得稅費(fèi)用22.5

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您好,計(jì)算過(guò)程如下 遞延所得稅負(fù)債=300*25%=75 遞延所得稅資產(chǎn)=90*0.25=22.5 本期應(yīng)交所得稅=1500*25%=375 借:所得稅費(fèi)用375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅375 借:所得稅費(fèi)用75 貸:遞延所得稅負(fù)債75 借:遞延所得稅資產(chǎn)22.5 貸:所得稅費(fèi)用22.5
2022-06-01
你好,分錄如下,請(qǐng)參考? 1.遞延所得稅負(fù)債2000*25%=500 1.遞延所得稅資產(chǎn)1500*25%=375 借:所得稅費(fèi)用125 遞延所得稅資產(chǎn)375貸:遞延所得稅負(fù)債500 2.遞延所得稅負(fù)債2000*25%-450=50 2.遞延所得稅資產(chǎn)1500*25%-300=75借:遞延所得稅資產(chǎn)75貸:遞延所得稅負(fù)債50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25 3.遞延所得稅負(fù)債2000*25%-550=-50 3.遞延所得稅資產(chǎn)1500*25%-500=-125借:遞延所得稅負(fù)債50 所得稅費(fèi)用75貸:遞延所得稅資產(chǎn)125
2022-09-13
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2022-05-03
同學(xué)你好,所得稅費(fèi)用=2000×25%-1500×25%+1200
2022-05-08
您好,解答如下 2018年遞延所得稅負(fù)債=2000*25%-450=50 2018年遞延所得稅資產(chǎn)=1500*25%-300=75 所得稅費(fèi)用=1200+50-75=1175 借:所得稅費(fèi)用1175 遞延所得稅資產(chǎn)75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1200 遞延所得稅負(fù)債50
2022-06-13
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