同學你好 銀行存款日記賬調整后余額=329200加31200減4000加1600=358000 銀行對賬單調整后余額=328400加36000減6400=358000 并計算A公司實際銀行存款數(shù)。——358000

1.2020年5月28日,甲公司銀行存款日記賬余額為5400000元,銀行轉來對賬單的余額為8300000元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)公司送存轉賬支票6000000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)公司開出轉賬支票4500000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司4800000元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電費400000元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到付款通知,尚未記賬。根據(jù)以上資料,編制銀行存款余額調節(jié)表
A公司2010年9月30日銀行存款8記賬余額329200元,銀行對賬單上的余額為328400元,經(jīng)逐筆核對后,查明有以下幾筆未達賬項:1、公司于9月30日存入銀行從其他單位收到的轉賬支票一張,計36000元,銀行尚未入賬。.2、公司于9月30日開出轉賬支票6400元,持票人尚未到銀行辦理轉賬,銀行尚未入長。3、公司委托銀行代收外埠銷貨款31200元,銀行已收到入賬,但公司尚未收到銀行的收款通知,沒有入賬。4、銀行代付的電話費4000元,公司尚未收到銀行的付款通知,沒有入賬。5、銀行計算的存款利息1600元,已經(jīng)計入公司銀行賬戶,但公司尚未入賬。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調節(jié)表,并計算A公司實際銀行存款數(shù)。
芙蓉公司2010年11月30日的銀行存款日記賬的賬面余額為201200元,銀行對賬單上的企業(yè)存款余額為196500元,經(jīng)過逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有以下未達賬項:(1)11月30日,企業(yè)收到其他單位的轉賬支票15500元,銀行尚未入賬.(2)11月30日,企業(yè)委托銀行代收款項6800元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,所以未入賬.(3)11月30日企業(yè)開出轉賬支票32000元,持票人尚未到銀行辦理轉賬,銀行尚未入賬.(4)11月30日,銀行代企業(yè)支付款項28000元,企業(yè)尚未收到銀行的付款通知,所以尚未入賬。要求:根據(jù)以上資料,編制“銀行存款余額調節(jié)表”。
淮河公司2022年10月31日“銀行存款日記賬”賬面余額691,600元,“銀行對賬單”上公司存款余額681,600元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)有以下未達賬項:(1)10月26日公司開出轉賬支票3,000元,持票人尚未到銀行辦理轉賬,銀行尚未記賬。(2)10月28日公司委托銀行代收款項4,000元,銀行已收款入賬,公司因未接到銀行的收款通知,尚未登記入賬。(3)10月29日公司送存購貨單位簽發(fā)的轉賬支票15,000元,公司已登記入賬,銀行尚未入賬。(4)10月30日銀行代公司支付水電費2,000元,公司未接到付款通知,故未登記入賬。要求:根據(jù)以上資料,編制“銀行存款余額調節(jié)表”,并分析調節(jié)后是否需要編制有關會計分錄。
1、恒豐公司2021年9月30日對銀行存款進行核對。企業(yè)銀行存款日記賬余額為681500元,同日銀行對賬單余額為671500元。經(jīng)銀行存款日記賬與銀行對賬單還筆核對,發(fā)現(xiàn)下列未達賬項,(1)公司于9月26日開出轉賬支票2500元,持票人尚未到銀行辦理轉賬。銀行尚未登記入賬。(2)9月27日公司委托銀行代收款項4500元,銀行已經(jīng)驗收入賬,但企業(yè)尚未收到銀行收款通知單,因而未登記入賬。(3)9月28日企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉賬支票12000元,企業(yè)已登記入賬,銀行尚未登記入帳。(4)9月29日開戶銀行代公司支付當月辦公樓物業(yè)管理費5000元,銀行已記賬,但付款通知單尚未送達公司,因而公司未記賬。要求,根據(jù)上述資料編制“銀行存款余額調節(jié)表”
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務