您好!這個(gè)你可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,我是做代理記賬報(bào)稅的,我有個(gè)客戶,她們企業(yè)用企業(yè)POS機(jī)收錢,之后有手續(xù)費(fèi),在第二天轉(zhuǎn)入同意轉(zhuǎn)入公戶,但是中間有POS的手續(xù)費(fèi),她到公戶的金額POS機(jī)扣除了手續(xù)費(fèi)后的金額,這個(gè)銀行流水要怎么備注呢,是銀行那邊寫備注嗎,還是怎么樣,直接進(jìn)公戶的話他們那邊也沒(méi)辦法備注吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我們門店掃碼收款的錢,每天銀行結(jié)算到賬戶里面是扣掉了千分之二的手續(xù)費(fèi)的 在銀行流水上面沒(méi)有體現(xiàn)扣過(guò)手續(xù)費(fèi)的 產(chǎn)品售價(jià)和銀行結(jié)算的金額之間有一個(gè)差 這個(gè)要怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有一筆收入,但是客戶在付款的時(shí)候通過(guò)掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會(huì)收到96,另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,就是公司辦了一個(gè)銀行收款碼,公司的人用信用卡掃這個(gè)碼,然后款會(huì)到公司賬戶上面,但是是扣除過(guò)手續(xù)費(fèi)之后到的公司賬戶,然后我再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人(我感覺(jué)有點(diǎn)像是信用卡套現(xiàn)),這樣的情況我能做往來(lái)嗎 然后扣除的手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師我們收的中企云鏈,就相當(dāng)于票據(jù),半年期的,要在一個(gè)第三方平臺(tái)上融資才可以到賬,融資費(fèi),是直接平臺(tái)扣的,比如票面是323000,融資費(fèi)是5979.09,沒(méi)有對(duì)公銀行扣,平臺(tái)扣的,銀行流水里沒(méi)有扣這融資費(fèi),普票已收到也是相同金額,手續(xù)費(fèi)是對(duì)公直接扣的,我公賬收到金額是31萬(wàn)多,我要平票據(jù),就是借銀行,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸票據(jù),這樣票據(jù)平了,可是,我的銀行就顯示多付了這比融資費(fèi),銀行余額就對(duì)不上了,那我怎么做正確的分錄,平融資費(fèi),
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開(kāi)簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開(kāi)了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
但是銀行流水里面不提現(xiàn)這筆費(fèi)用
你好!你發(fā)票跟這個(gè)的差額,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用