同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本 2 借,銀行存款 貸,長期借款 3 借,在建工程 61500 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)面10200 貸,銀行存款 借,在建工程 5000 貸,銀行存款5000 借,固定資產(chǎn)66500 貸,在建工程66500 4 借,原材料一加1300加960/1600*100 借,原材料一乙3500加960/1600*500 借,原材料一丙2000加960/1600*1000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1156 貸,銀行存款6800加1156加960 5 借,生產(chǎn)成本一A15000 借,生產(chǎn)成本一B9000 借,制造費(fèi)用1200 借,管理費(fèi)用800 貸,原材料26000 6 借,生產(chǎn)成本一A4000 借,生產(chǎn)成本一B3000 借,制造費(fèi)用1200 借,管理費(fèi)用2000 貸,應(yīng)付職工薪酬10200
1)一、資料:某公司2021年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.企業(yè)收到國家投資500000元,款項(xiàng)存入銀行。2.企業(yè)購入需安裝的設(shè)備一臺,買價50000元,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)800元,共計(jì)50800元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付,在安裝過程中,耗用材料1000元,人工費(fèi)500元,設(shè)備安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收交付使用。3.企業(yè)向某公司購入甲材料1000千克,每千克10元,購入乙材料1500千克,每千克20元,址值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,運(yùn)雜費(fèi)1000元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付。4.以銀行存款33900元預(yù)付W單位購買丙材料款。5..上述丙材料運(yùn)達(dá)企業(yè),發(fā)票載明每千克6元,共5000千克,增值稅3900元。材料驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。6.生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲種材料實(shí)際成本21000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用18900元,車間一般耗用2100元。7.按合同規(guī)定向.上月已預(yù)收貨款的偉光公司發(fā)出A產(chǎn)品501件,每件售價600元,合計(jì)30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額3900元,對方已預(yù)付的貨款為36000元,用銀行存款支付多收的貨款。
1、(分錄題,20.0分)正達(dá)公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)收到投資者投入的資金200000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2)向銀行借入3年期借款300000元存入銀行。(3)企業(yè)購入-臺需要安裝的設(shè)備,設(shè)備價款60000元,增值稅為10200元,運(yùn)雜費(fèi)為1500元,安裝費(fèi)用5000元,款項(xiàng)均通過銀行存款支付本月安裝完成,交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本。(4)向博達(dá)工廠購入材料批,貨款共計(jì)6800元,增值稅為1156元,款項(xiàng)以銀行存款支付。同時支付上述材料運(yùn)雜費(fèi)960元(按材料重量分配運(yùn)雜費(fèi)),材料已驗(yàn)收入庫。(甲材料100千克,共1300元;乙材料500千克,共3500元;丙材料1000千克,共2000元(5)本月各種材料耗用情況如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)料15000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)料9000元,車間般耗用領(lǐng)料1200元,廠部行政管理部門一般耗用800元,共計(jì)26000元。(6)本月發(fā)生的工資費(fèi)用如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資4000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資3000元,車間管理人員工資1200元,廠部管理人員工資2000元,共計(jì)1020
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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