同學你好,如果京東開具的增值稅發(fā)票后,后續(xù)發(fā)生了價保,不影響你按照原先的發(fā)票金額進行抵扣入賬的。
你好,想問一下普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,如果過年了還能入賬吧,如果不能入賬的話可以不可以紅字沖掉后重新開具。
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要注意什么?
老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請教您一個問題 開的是增值稅專用發(fā)票10萬后面說明細錯了紅沖后重開就產(chǎn)生了負數(shù)以前開錯的發(fā)票交了3萬的稅紅沖后能抵扣 然后又開了一張2萬稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過賬了 老師 這個問題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質扣款,后續(xù)沒有業(yè)務,需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調增交稅,25年通知調整報表,賬本如何調整,是記錄25年賬里嗎?如果調23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
老師您好,請問一下代扣代繳個稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問一下就是個人維修的那種維修票。要不要簽合同啊?稅務有沒有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請問社會團體的會費收入和捐贈收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級會計包含的財務管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問下我24年1月有一票報關了,但是退稅不了,這個怎么處理
老師,我們公司個人的水電費,充值飯卡費。在支付工資的時候走的其他應收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?