同學,你好,一般有發(fā)票就可以了,
老師,請問一下購買方當月把發(fā)票認證了,次月因發(fā)票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發(fā)票一起退給銷售方了,銷售方根據(jù)紅字開了負票,那負票需要回寄給購買方嗎?還是說負票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
老師,請問一下購買東西,付款現(xiàn)金,對方開收據(jù)。需要跟發(fā)票一起裝訂嘛?附單據(jù) 是發(fā)票跟收據(jù)2,還是1就行了
老師您好,建筑勞務公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計金額12萬多的樣子?,F(xiàn)在弄好了要付款了,對方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對方只給我們發(fā)了一個報價單,我們根據(jù)報價單驗收。做賬的話是不是還必須和對方簽訂一個合同呢?
老師好,比如有一筆應付款,60000元,發(fā)票已經(jīng)開齊,但是資金問題,先付20000萬,這樣的情況,發(fā)票,收據(jù)等附件應該放在最后付4萬的時候?qū)??那么先付?萬就需要放一個銀行付款回單,這樣對的嗎
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實業(yè)公司簽訂了合同,對方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請問這些材料清單還需要對方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
那收據(jù)需要放進去裝訂賬本嘛?一般放還是不放好
收據(jù)不放也沒事,放發(fā)票就可以,你要是放也沒事
放到話,這個附單據(jù),需要明確嘛?還是發(fā)票張數(shù)就可以了
放入的話,證明是收現(xiàn),你放吧,發(fā)票也放
好的,那單據(jù)我寫1張發(fā)票好,還是發(fā)票跟收據(jù)2
寫發(fā)票跟收據(jù)就可以了
我是以為,剛剛好發(fā)票一張,收據(jù)也是一張。附件是寫1,還是2 不懂有沒有要求
附件寫發(fā)票一張,收據(jù)證明你是付的現(xiàn)金,單據(jù)你寫1就可以了
嗯,就是這樣,發(fā)票多少就按照發(fā)票張數(shù)寫就好了吧。有的公司發(fā)票一張清單一堆,10多張的
是的,是的,按發(fā)票來就可以