同學你好 這個對的哦
老師,關于預付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務費,等)就要計入預付賬款,然后在支付的當月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務處理呢?需要做預付賬款和預付賬款的攤銷嗎?
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師好,比如有一筆應付款,60000元,發(fā)票已經(jīng)開齊,但是資金問題,先付20000萬,這樣的情況,發(fā)票,收據(jù)等附件應該放在最后付4萬的時候對嗎?那么先付的2萬就需要放一個銀行付款回單,這樣對的嗎
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應該是可以的,但是您看我這樣做分數(shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師,請教一個問題,去年購入的固定資產(chǎn),總價是10萬,公司只付了2萬,應付款8萬,對方已開發(fā)票10萬,設備也拉到項目去用了,用了四個月發(fā)現(xiàn)設備出的問題比較多,并且無法解決,然后就退回廠家,先前付的2萬首付不退回并且后面的應付款8萬也不付了。已計提了4個月的折舊費,這樣的情況會計上怎么處理?
老師請問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費用還是營業(yè)成本?
應對公司人員證書缺失方面,支付證書使用費,有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應收票據(jù)嗎
股權變更,個人股權提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
資本成本率怎么用了證券資產(chǎn)組合的必要收益率的公式啊
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨生子女,個稅可以定額扣除3000一個月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產(chǎn)=股東權益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產(chǎn)=每股市價/市凈率 答案和這兩個公式不掛鉤嗎
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應該是30000*(1-20%)???
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
好的呢,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝